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老师,2021年度有个月度发放工资时候,贷:其他应收款社保费是511.18,录成了499.54,而且也没有发现年结了。现在2022年度有11.64的余额,请问该怎么调整分录

2022-04-13 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 14:15

你好;    意思是少录入了。 那你工资是不是多发了 ?   

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快账用户6706 追问 2022-04-13 14:16

是的多发了11.64 但是不打算扣回来了 是去年的 需要怎么调整分录

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齐红老师 解答 2022-04-13 14:20

 你好 ;多发了 你这个不打算扣除了。 公司承担 ; 做 :借 其他应收款 贷营业外收入   

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快账用户6706 追问 2022-04-13 14:25

营业外支出还是营业外收入呢?

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齐红老师 解答 2022-04-13 14:30

看错了 。 你是其他应收款少做  ; 那么你去补做下差异金额 ; 然后做 借营业外支出贷其他应收款。 这样就平衡了     

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你好;    意思是少录入了。 那你工资是不是多发了 ?   
2022-04-13
那你这个其他应收款余额转入管理费用就可以
2022-03-23
同学你好。发放工资还有银行存款科目。另外 管理费用和营业外支出涉及利润的。都改成以前年度损益调整科目。另外还涉及所得税费用调整和本年利润未分配利润等
2024-01-19
您好 以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润科目就好了
2023-02-06
就做到今年就是了哈。 借:其他应付款 贷:营业外收入
2022-04-10
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