附表一免税销售货物一栏里面填写, 然后再减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写

蔬菜开票10万,开票税率选的免税,现在申报增值税,增值税减免明细表如何填写
小规模纳税人,货物销售40万,其中10万蔬菜免税,30万,1%,另外服务销售20万,1%,该怎么填写申报表
一般纳税人,增值税减免税申报表怎么写,有10万的销售蔬菜的免税销售额
一般纳税人销售免税蔬菜,开进来的成本也是免税蔬菜,申报的时候进项税额转出怎么计算
一般纳税人销售有机蔬菜增值税怎么申报
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
减免明细表刚才打错了,应该是最后一行选择减免性质,第一列和第三列填写你的销售额。
老师,一般纳税人餐饮公司,餐饮服务收入还需要填写附表三?
是的是的需要填写的第三行第一列。
没有扣除项目的后面就不用写,只写第三行第一列,对吧,老师?
说的是价税合计额,也就是含税销售额
你好不需要填写后面的扣除第一列价税合计填写。
好的,谢谢老师,辛苦了
不用客气,工作愉快。