附表一免税销售货物一栏里面填写, 然后再减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写
请问蔬菜免税申报,减免税申报表里,免税销售额填本期销售额,本期实际扣除金额和扣除后免税销售额这里应该怎么填
蔬菜开票10万,开票税率选的免税,现在申报增值税,增值税减免明细表如何填写
小规模纳税人,货物销售40万,其中10万蔬菜免税,30万,1%,另外服务销售20万,1%,该怎么填写申报表
一般纳税人,增值税减免税申报表怎么写,有10万的销售蔬菜的免税销售额
一般纳税人销售免税蔬菜,开进来的成本也是免税蔬菜,申报的时候进项税额转出怎么计算
。31.31日,盘盈设备一台,原值为28000元,重置成本为26000元
30.31日,用银行存款支付本月应交增值税850元分录加数字
30.31日,用银行存款支付本月应交增值税850元分录加数字
29.31日,结转销售甲材料成本12000元分录加数字
29.31日,结转销售甲材料成本12000元
28.31日,本月A产品全部完工,已验收入库;B产品尚有100件尚未完工,单位定额成本为16元/件,结转B产品的完工成本
27.31日,计算并结转本月发生的制造费用,按工人工资分配。(写出计算过程
26.26日,预提应由本月负担的管理部门设备修理费1300元
25.25日,收到捐赠的货币资金500000元,存入银行。
24.22日,转账支付本月应负担的短期借款利息1000元。
减免明细表刚才打错了,应该是最后一行选择减免性质,第一列和第三列填写你的销售额。
老师,一般纳税人餐饮公司,餐饮服务收入还需要填写附表三?
是的是的需要填写的第三行第一列。
没有扣除项目的后面就不用写,只写第三行第一列,对吧,老师?
说的是价税合计额,也就是含税销售额
你好不需要填写后面的扣除第一列价税合计填写。
好的,谢谢老师,辛苦了
不用客气,工作愉快。