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老师你好2021年12月份,我暂估做了一笔账是借:主营业务成本供水成本-水资源费20万 贷方应付账款20万,现在开来了发票。咋样做账

2022-04-15 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-15 18:50

您好 请问暂估金额跟发票金额一致的吗

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快账用户2560 追问 2022-04-15 19:14

金额不一致,去年暂估68万元,今年暂估20万元

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齐红老师 解答 2022-04-15 19:23

去年暂估68万元,今年暂估20万元? 不是暂估收到发票了吗?

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快账用户2560 追问 2022-04-15 19:47

暂估没有发票

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齐红老师 解答 2022-04-15 19:47

好2021年12月份,我暂估做了一笔账是借:主营业务成本供水成本-水资源费20万 贷方应付账款20万,现在开来了发票。咋样做账 其实没有收到发票 现在要冲暂估 是这个意思吧?

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快账用户2560 追问 2022-04-15 19:48

对的老师,我表达有误

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齐红老师 解答 2022-04-15 19:48

请问单位用什么会计准则?

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您好 请问暂估金额跟发票金额一致的吗
2022-04-15
借应付账款,贷以前年度损益调整届以前年度损益调整待应付职工薪酬工资是你12月份的工资,没有计提是吗?
2023-04-06
你好,暂估和发票一样的,可以。
2021-04-12
就把20万回来票的红冲没有回来,发票的不红冲纳税调整交所得税就行。
2024-03-13
对,做账的话是这么做的
2023-11-22
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