同学你好,如果做账做少了一分,再补记一下收入和增值税,如果做账多做了一分,那回冲一下收入和计提的增值税

主营业务收入跟应交税费增值税做账的数据跟申报数据差额一分,这个怎么调整
老师,我们是建筑工程公司,去年12月对营改增的一个老项目做负数发票了,以前核定征收没数据。现在账套里没这个项目数据,我怎么处理这个账务,怎么做分录。现在账套里主营业务收入科目比申报数多了那些负数发票的金额。我如何调整主营业务收入科目减少和申报数一致
查2021年开票数据,跟电子税务局系统里面的所得税申报表里面的营业收入跟12月份一般增值税主表本年累计都不一样,我想看2021年收入看那个数据是对的,我手上没账
老师,这个月的增值税申报表数据不对,然后增值税税额跟我在税控盘打出来的数据对不上,怎么去调整呢
做了一个固定资产的清理,但是跟我申报表不一样了,申报表上多了我开的普通发票的金额,但是我做账系统里,那个不做在主营业务收入里,跟表差了那个数据,不知道怎么申报了
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
计提增值税对了,结转收入跟增值税结转错了,我这么做分录对不对
可以,最好应交税金写贷方负数
我缴纳增值税税款做的借,应交税费—100应交增值税附加税0.12 贷方:银行存款100.12,然后结转收入做的是借:应收账款10000贷方主营业务收入 9900应交增值税100然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01?
我缴纳增值税税款做的借,应交税费—100应交增值税附加税0.12 贷方:银行存款100.12,然后结转收入做的是借:应收账款10000贷方:主营业务收入 9899.99贷:应交增值税100.01然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01?
如果缴纳的增值税是100.02 账面数是100.01 那么调整分录为 贷:主营业务收入 -0.01 贷:应交税费-应交增值税 0.01
如果账面是100.02,增值税缴纳是100.01呢
怎么做分录呢
贷:主营业务收入0.01 借:应交税金0.01
贷:主营业务收入0.01 贷:应交税金-0.01
如果财务软件敲不上负数可以记在借:应缴税金?
可以的。这个就是看自己习惯