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主营业务收入跟应交税费增值税做账的数据跟申报数据差额一分,这个怎么调整

主营业务收入跟应交税费增值税做账的数据跟申报数据差额一分,这个怎么调整
主营业务收入跟应交税费增值税做账的数据跟申报数据差额一分,这个怎么调整
2022-04-19 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 13:29

同学你好,如果做账做少了一分,再补记一下收入和增值税,如果做账多做了一分,那回冲一下收入和计提的增值税

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快账用户9698 追问 2022-04-19 13:34

计提增值税对了,结转收入跟增值税结转错了,我这么做分录对不对

计提增值税对了,结转收入跟增值税结转错了,我这么做分录对不对
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齐红老师 解答 2022-04-19 13:35

可以,最好应交税金写贷方负数

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快账用户9698 追问 2022-04-19 13:51

我缴纳增值税税款做的借,应交税费—100应交增值税附加税0.12  贷方:银行存款100.12,然后结转收入做的是借:应收账款10000贷方主营业务收入  9900应交增值税100然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01?

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快账用户9698 追问 2022-04-19 13:52

我缴纳增值税税款做的借,应交税费—100应交增值税附加税0.12 贷方:银行存款100.12,然后结转收入做的是借:应收账款10000贷方:主营业务收入 9899.99贷:应交增值税100.01然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01?

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齐红老师 解答 2022-04-19 15:17

如果缴纳的增值税是100.02 账面数是100.01 那么调整分录为 贷:主营业务收入 -0.01 贷:应交税费-应交增值税 0.01

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快账用户9698 追问 2022-04-19 16:02

如果账面是100.02,增值税缴纳是100.01呢

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快账用户9698 追问 2022-04-19 16:03

怎么做分录呢

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快账用户9698 追问 2022-04-19 16:04

贷:主营业务收入0.01 借:应交税金0.01

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:44

贷:主营业务收入0.01 贷:应交税金-0.01

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快账用户9698 追问 2022-04-19 16:48

如果财务软件敲不上负数可以记在借:应缴税金?

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:49

可以的。这个就是看自己习惯

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2022-04-19
你好,差异可以放到营业外收支。
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