同学你好,如果做账做少了一分,再补记一下收入和增值税,如果做账多做了一分,那回冲一下收入和计提的增值税
老师,报表申报,留底税额-10791.61 这个数据是正确的,可是我的财务资产负债表,应交税费-10791.43,相差-0.18 怎么调账调成和申报表一样的数据!分录怎么做?
老师,我提的增值税跟交的税差1分钱,我怎么调整呢老师,就是把主营业务收入减一分,增值税加一分吗
主营业务收入跟应交税费增值税做账的数据跟申报数据差额一分,这个怎么调整
查2021年开票数据,跟电子税务局系统里面的所得税申报表里面的营业收入跟12月份一般增值税主表本年累计都不一样,我想看2021年收入看那个数据是对的,我手上没账
老师,这个月的增值税申报表数据不对,然后增值税税额跟我在税控盘打出来的数据对不上,怎么去调整呢
我是一个小企业餐饮业,用什么软件比较好用?价格也不贵的那种?也比较容易上手的?
现在都用软件做账吗?怎样学会快速用软件做?小企业财务软件有免费用的吗?
你好,我们公司端午节给员工发的福利要计提吗?具体分录怎么写?
税务局打电话说进项少销项多让我上税务局解释
个体工商户销售猪肉可以开免税的发票不?
我们是农业公司卖萝卜种子,下半年10月份开始育苗,3月份往基地送苗,基地栽种,之后就是公司的人员到基地检查和公司的大棚研究种子,6月底7月初收种子卖种子,这是一个生产周期。月底怎么结转
我们是一般纳税人,买的二手车开的发票,我们能抵扣增值税吗
老师,我现在做小规模账,请问小规模是这个月几号报税,还是下个月报税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,票面一个点,供应商开票要收3个点,我怎么跟他讲收一个点,比较有说服力,谢谢
计提增值税对了,结转收入跟增值税结转错了,我这么做分录对不对
可以,最好应交税金写贷方负数
我缴纳增值税税款做的借,应交税费—100应交增值税附加税0.12 贷方:银行存款100.12,然后结转收入做的是借:应收账款10000贷方主营业务收入 9900应交增值税100然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01?
我缴纳增值税税款做的借,应交税费—100应交增值税附加税0.12 贷方:银行存款100.12,然后结转收入做的是借:应收账款10000贷方:主营业务收入 9899.99贷:应交增值税100.01然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01?
如果缴纳的增值税是100.02 账面数是100.01 那么调整分录为 贷:主营业务收入 -0.01 贷:应交税费-应交增值税 0.01
如果账面是100.02,增值税缴纳是100.01呢
怎么做分录呢
贷:主营业务收入0.01 借:应交税金0.01
贷:主营业务收入0.01 贷:应交税金-0.01
如果财务软件敲不上负数可以记在借:应缴税金?
可以的。这个就是看自己习惯