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在期末业务处理时,如果要将“应交税费-应交增值税-销项税额”贷方发生额“应交税费-应交增值税-未交增值税”,应使用哪种转账定义?具体如何操作?

2022-04-20 08:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-20 08:43

您好,您的理解是不正确

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您好,您的理解是不正确
2022-04-20
你好,自己直接做结转的分录不可以吗?借应交税费,应交增值税,销项贷应交税费,未交增值税,这个是二级科目。
2022-04-15
你好,是销项税额大于进项税额? 
2022-07-26
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-05-10
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-02
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