同学你好 借:材料采购100000%2B1800 应交税费-应交增值税(进项税额)13000%2B1800*9% 贷:其他货币资金114962
资料:某企业为增值税般纳税人,材料按计划成本核算,2019年7月初,该企业“原材”联户余额135000元“材料成本美异”户借方余颖11961.4元。8月份发生以下经济业务(1)4日,向乙企业采购A材料买价110000元增值税为14300元,运杂费1600元(其中,运费1000元准予扣除增值税90元),货款其计125900元已用银行存款支付。材料已验收入库.计划成本为110000元,(2)12日,向甲企业购人A材料。买价150000元,增值税为19500元.甲企业代运杂敷2000元(其中,运费1300元准予扣除增值税117元)。企业签发并承兑-张票面金额为71500元、期限1个月的商业承兑汇票结算材料款項,该批材料已验收入库,计划成本为160000元(3)15日,向两企业采购B材料400千克。买价150000元,增值税为19500元,丙企业代垫运杂费2400元,货款共计171900元.已用银行存款支付,材料尚未收到(4)25日,向丙企业购买的B材料已运到,实际验收入库3930千克,短缺70千克,其中,20千克属定颖內合理损耗,其余50千克原因待查、B材料单位计划
(5)25日,向丙企业购买的B材料已运达,实际验收入库3930千克,短缺的70千克属定额内合理损耗。B材料计划单位成本为38元/千克(6)26日,按照合同规定,向丁企业预付购料款50000元,已开出转账支票支(⑦)28日,向丙企业购买B材料,价款100000元,增值税税额13000元。丙企业已代垫运杂费1800元(其中准予扣除的进项税额为70元)。货款共114800元已用银行汇票存款支付,材料尚未收到。(8)31日,向乙企业采购A材料,发票账单等已收到,材料价款为60000元,增值税税额为7800元,运杂费为90-/Jh(其中准予抵扣的进项税额为42元)。材料已验收入库,计划成本为60000元,货款尚未支付(9)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元其中,生产领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用67000元,在建工程领用300元。要求:(1)根据以上经济业务,编制会计分录
4.25日,向丙企业购买的B材料已运到,实际验收入库3930千克,短缺70千克(其中:20千克属定额内合理损耗,其余50千克原因待查)。B材料单位计划成本为38元。5.28日,向丙企业购买B材料,买价100000元,增值税13000元,丙企业代垫运杂费1800元(不含增值税),运费增值税税率9%。取得相应的增值税专用发票。货款共计114962元,已用银行汇票存款支付,材料尚未收到。1.根据上述经济业务编制有关会计分录。
28日,向丙企业购买B材料,买价100000元,增值税13000元,丙企业代垫运杂费1800元(不含增值税),运费增值税税率9%。取得相应的增值税专用发票。货款共计114962元,已用银行汇票存款支付,材料尚未收到。经查明向丙企业购入的短缺的50千克B材料,属于运输部门的责任造成,由其赔偿。根据上述经济业务编制有关会计分录。
3.15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税19500元,丙企业已代垫运杂费2400元(不含增值税),运费增值税税率9%。取得相应的增值税专用发票。货款已用银行存款支付,材料尚未收到。 4.25日,向丙企业购买的B材料已运到,实际验收入库3930千克,短缺70千克(其中: 20千克属定额内合理损耗,其余50千克原因待查)。B材料单位计划成本为38元。
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?