同学,你好!对你退税没有影响,但是增值税申报表的数字需要更改为正确的数字
老师,我公司7月开了农产品收购发票,没有开销售发票,6月申报的增值税还有留抵,申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填?
我是一般纳税人,农产品进项税额核定扣除企业 我想问的问题是,投入产出法下,如果本期销售以前产出剩余下的成品,在增值税申报时候的填表问题,
请问老师,本月免抵退销售额不小心多填了一万多,现在出口退税已经正式申报,增值税报表不能作废修改,打电话问12366得到的反馈是下个月免抵退销售额少申报一万多,同时也咨询了专管员得到的回复是不会影响出口退税。现在的问题是,听说增值税申报大于金税数字没关系,但是小于金税数字就会影响清卡,按照12366的做法的话,那我下个月岂不是会影响清卡吗?
我是出口退税企业,我退税已经收到,但是增值税申报表农产品金额那一栏填错了多写了一个零,农产品进项税额都是对的,我想问一下会有影响吗
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
老师,请问公司固定资产出售开出发票,账务处理之后,税务报表收入是不含税是销售货物,是纳入收入了,但是会计处理是亏损了,因为处理的价格比账面要小 这种情况怎么做账
老师,我们是代账公司,收到客户一年的代账费,这个怎么入账?对应的会计分录是怎样的?
老师,请问白酒可以用于福利发给员工吗,谢谢
公司还贷款,A公司帮我们还了,我们公司再转给A公司和抵我们的货款,怎么计科目
暂估成本是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 请问期末结转的时候借方是主营业务成本 贷方是什么呢
老师您好,我们有一套对方给的抵押商铺,现在这个商铺要交物业费,这个物业费我已经计入什么科目合适呢
小规模纳税人,跟个体户是不是都免征30万一季度?
支付客户合同保证金,计什么科目
老师,您好,工商年报的纳税总额是填当年实际纳税,还看报表一年应纳税,如第四季的增值税来年1月交
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢
但是,出口退税企业不能更改增值税申报表啊
同学,你好!你是生产型出口退税企业吗?
是的对的
怎么办啊害怕死了
同学,你好!你需要去找下负责你企业退税的专管员,带上资料,把实际情况告诉他,他让你咋做你照做。不知道贵司所在地区什么规定。 我是去年更改过的,因为不影响退税金额,当时写了个说明,然后改了报表
没有追回税款,什么的吗
增值税申报表不是改不掉吗
没有,核对了数据,疫情期间还是比较宽容的。
你是在哪个地区?我在意的就是这个增值税报表改不了
我这边是深圳地区
这个增值税报表可以改吗,前后不过一个星期的事情,上个星期申报的退税,然后我今天发现了,但是退税款已经到账了
不要担心,找专管员就没事,即使税款退回去了,你也可以重新申报的,只是走个流程。
如果追回税款的话,程序会很麻烦吗?距离我们这边申报期结束还有6天,这期间内我解决掉然后再重新申请来得及吗
这个不好说呢,要看你们那边税务局的处理速度,还是需要跟专管员详细沟通下
好害怕,老板该骂人了
真的是太粗心了,这种情况我们也没碰到过
能理解,数据核对好了再提交,以后多多注意就好了
增值税申报表你们那里可以改?是从前台更改的吗
你好,还在吗
是的,当时专管员查了资料然后再系统操作了什么,在新的申报表上盖了章,然后我到综合窗口去交的资料
我们这边税务局说不能更改
那给你什么补救方案呢?