同学,你好!对你退税没有影响,但是增值税申报表的数字需要更改为正确的数字

我是出口退税企业,我退税已经收到,但是增值税申报表农产品金额那一栏填错了多写了一个零,农产品进项税额都是对的,我想问一下会有影响吗
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
关于出口退免税申报:申报生产型企业出口退免抵申报表,金额什么都对上了,税务说我申报的一个出口的产品有外购的情况(什么进项对比出来的),但确实是自产的,这个怎么操作呀?
老师,我们一般人公司,今年9月开出去一张专票,现在对方说发票产品名称写错了,问能不能红冲以后重新开一张,金额不变,就是产品名称变一下。9月的时候这个发票我已经交了增值税,现在重新开的话影响我11月进项税额吗?会增加我进项税额吗?因为我算好了11月要缴纳的增值税。
老师您好,我们单位是生产木箱的,2025.11月和12月 都出口了木箱,是首次出口,报税所属期11月和12月增值税也都有留底税额用于退税,但是我们还没申请退税,我想问下,这个进项税额要一直有留底到退税完那个月吗?还是说就出口那个月进项有留底就行?谢谢老师
做2025年企业汇算清缴填资产折旧那一栏是怎么取数,是取固定资产累计折旧的本年累计数吗,还是取余额数,余额是含有上一年的数
2月份的工资发放做成了借:应付职工薪酬21万元,贷:其他应付款贷:个人所得税贷:银行存款,这个月发现这个工资总额里有一部分钱是多扣的个税退给人家本人的,是1月份在应交税费-应交个人所得税中扣下的那我现在如何调账,
老师,公司里处理了一辆二手车,记在营业外支出固定资产损失,在汇算清缴时可以税前扣除吗?
老板,定期定额经营部,它开票出去,但他没有发票进来,这样可以吗?有风险吗
內账中,怎么求利润?收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,不知道怎么核算这个成本
老师,资产负债表,未分配利润是亏损,但是平时是营利,上一个会计不知道咋记的账,能不能调
应收账款的科目余额是原值还是计提了坏账准备的余额,坏账准备怎么做账
我司员工都是劳务派遣,开的劳务费发票。账务怎么处理
我司在保税区一个仓库,客户进口货物后储藏在我司仓库里,然后再转口到其他国家。是出口业务吗
老师,请问劳务派遣公司差额开票专票进项可以抵扣吗?税率几个点?
但是,出口退税企业不能更改增值税申报表啊
同学,你好!你是生产型出口退税企业吗?
是的对的
怎么办啊害怕死了
同学,你好!你需要去找下负责你企业退税的专管员,带上资料,把实际情况告诉他,他让你咋做你照做。不知道贵司所在地区什么规定。 我是去年更改过的,因为不影响退税金额,当时写了个说明,然后改了报表
没有追回税款,什么的吗
增值税申报表不是改不掉吗
没有,核对了数据,疫情期间还是比较宽容的。
你是在哪个地区?我在意的就是这个增值税报表改不了
我这边是深圳地区
这个增值税报表可以改吗,前后不过一个星期的事情,上个星期申报的退税,然后我今天发现了,但是退税款已经到账了
不要担心,找专管员就没事,即使税款退回去了,你也可以重新申报的,只是走个流程。
如果追回税款的话,程序会很麻烦吗?距离我们这边申报期结束还有6天,这期间内我解决掉然后再重新申请来得及吗
这个不好说呢,要看你们那边税务局的处理速度,还是需要跟专管员详细沟通下
好害怕,老板该骂人了
真的是太粗心了,这种情况我们也没碰到过
能理解,数据核对好了再提交,以后多多注意就好了
增值税申报表你们那里可以改?是从前台更改的吗
你好,还在吗
是的,当时专管员查了资料然后再系统操作了什么,在新的申报表上盖了章,然后我到综合窗口去交的资料
我们这边税务局说不能更改
那给你什么补救方案呢?