只要是真实的业务就没事儿就可以的。

老师,我们4月刚转的一般纳税人,然后这个月的进项票比较少 ,然后4月要交的增值税比较多,就导致增值税税负比较高,5%左右,预计未来几个月进项应该都不会太多,这样风险大吗
老师好!请问税负是怎样计算的?商贸零售企业,上个月注册的公司,4月销项税额减去进项税额(销项税额有40多万元,进项税额有70多万元,我留待抵扣进项税30多万元)本月应交增值税158元,这样行吗?增值税是否交太少了呢?在税负多少范围内比较合适?一般商贸零售税负是多少呀?谢谢老师!
老师,我们公司月收入几百万的,年收入是几亿的,还有专管员加微信的,今天税务局还打电话过来问我们这个季度需要预交多少税,我们公司是不是税务局重点监督对象啊?然后我们的增值税一个月才交5000左右,是不是企业所得税不一定每个季度都交,但是增值税每个月是不是都得交一些?我查了增值税之所以少缴税是因为目前库存比较大,进项比较多,全部提前抵扣了
老师,我们是销售行业,本月采购金额比较大,然后3月拿到发票已经入库做库存商品,进项税了,可是我看系统进项税大于销项税太多了,金蝶系统的增值税转出等于销项减去进项,这样不是都是负数了?就不用交增值税这个月了?我按照系统这些已经入账的进项发票勾选,那3月都不用交增值税了?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
哦,,因为大头房租的进项票要下半年才会进来,像我们这样肯定波动会比较大,我看好多都说税负浮动太大会引起预警,
没事,正常解释就行了
我们是酒店行业,是不是有个政策允许进项税额加计抵扣10%的,那我4月进项税额是5000,那我是不是可以抵扣5500,是有这个政策吗,我这样算对吗
对的,有这个加速的进项税额
那是我上面计算的这样可以多抵扣500吗,那分录要怎么写呢
加计抵减的 借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入