咨询
Q

去年计提了借管理费用贷其他应付款不付款了请问现在怎么做处理呢?小规模

2022-04-23 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-23 18:11

您好 请问费用发票收到了吗

头像
快账用户gh5q 追问 2022-04-23 18:32

没有发票暂估的补偿金

头像
齐红老师 解答 2022-04-23 18:33

请问大概多少金额 汇算清缴做了吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问费用发票收到了吗
2022-04-23
借:应交税费-进项税。贷 管理费用—租赁费
2023-10-14
你好既然是错误了就得修改过来的。 要调整的
2021-04-07
借管理费用 负数,贷其他应付款 负数
2020-09-14
同学你好 用第二种来做吧
2021-05-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×