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老师,请问一下,房地产开发商退还给业主部分追加房款,发票隔月已冲红字了,那么怎么记账呀?

2022-04-24 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-24 14:33

同学你好 原分录负数红冲

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快账用户hs69 追问 2022-04-24 14:34

谢谢你老师!

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齐红老师 解答 2022-04-24 14:43

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 原分录负数红冲
2022-04-24
你好,那你当时领用的时候结转到了库存商品,也结转到主营业务成本吗?如果是的话,借库存商品贷主营业务成本,借生产成本贷库存商品,借原材料贷生产成本,借应付账款贷原材料。
2022-09-07
1如果是专票的购买方把它认证了,购买方开红字信息表,销售方开红字发票, 2这个倒是没有时间限制,只要系统里面能开出来就可以啊。
2022-11-24
同学,你好 之前蓝字发票的分录做一摸一样的,金额负数 按照这次新开具的蓝字发票,重新做分录
2022-08-28
冲成本:必须按上月进销存成本单价冲退货部分成本,完全正确 你写的收入税金分录逻辑对,但写法更规范如下 一、收入、税金、退款分录(一笔做完) 借:主营业务收入(退货部分不含税,红字) 借:应交税费 — 销项税额(退货部分税额,红字) 贷:银行存款(退客户货款) 不用把新开蓝字发票放这一笔!新开蓝字直接正常做一笔销售: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入(剩余货物) 贷:应交税费 — 销项税额 二、成本冲回分录(只冲退货部分) 借:库存商品(退货数量 × 上月成本单价) 贷:主营业务成本(红字) 三、附件 红字发票、新开蓝字发票、退货单、退款回单
2026-05-18
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