您好,同学。您公司可以严格要求业务人员,对于公司支出,尽量取得增值税专用发票来进行抵扣。

某制造职场企业为增值税一般纳税人2020年8月发生经济业务如下:一购进原材料一批取得增值税专用发票注明的一,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税。增值税为十三万元,支付运费取得增值税专用发票注明金额为2万元增值税为0.18万元。二购进纸原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为50万元含税。三购进办公用打印纸五箱取得增值税普通发票注明金额为1万元含税。四销售产品一批开具增值税专用发票不含税金额为300万元。已知该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定,购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月进项税额销项税额及应纳增值税税额
2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
某企业为增值税一般纳税人,年销量收入为500万元(不含税)。其中,300万元的购货单位需要开具增值税专用发票,200万元的购货单位仅需开具普通发票。该企业年度所购原材料金额为销售收入的30%,适用税率为13%,且都能取得增值税专用发票。产品毛利为30%,产品适用税率为13%,年应缴增值税约45.5万元。企业想通过设立一家新公司按小规模纳税人管理,销售产品给仅需开具普通发票的单位,这种方式是否可以达到降低增值税的效果?请通过测算增值税金额,提供建议。
某企业为增值税一般纳税人,年销量收入为500万元(不含税)。其中,300万元的购货单位需要开具增值税专用发票,200万元的购货单位仅需开具普通发票。该企业年度所购原材料金额为销售收入的30%,适用税率为13%,且都能取得增值税专用发票。产品毛利为30%,产品适用税率为13%,年应缴增值税约45.5万元。企业想通过设立一家新公司按小规模纳税人管理,销售产品给仅需开具普通发票的单位,这种方式是否可以达到降低增值税的效果?请通过测算增值税金额,提供建议。
老师,如何快速并正确地找到税收分类编码?
请问给别家公司付了款,当时收的普票,后面他们全额开了红字发票,对方是不是要把款也全额退回呢?
老师,招待客人的高铁票,客人开的公司税号抬头但是名字是客人的名字,他不属于本公司员工,这种可以报销吗?票据税额是否可以抵扣增值税?
老师,开9个点的工程票,材料客户提供,我们只加工,这个成本每项按多少百分比入合适?
老师好,上一年度汇算清缴缴税的分录怎么做
老师,说2026年6月30日之前申报社保缴费基数,是怎么操作的呀,麻烦指导一下
老师请问我去以个人身份开具发票,现在以经营所得预缴个人所得税。但是到年终汇算的时候,它是否会并在我的综合所得里面计算个人所得税呢?而且现在预缴经营所得,我是否要提供我的成本照片?
企业帮员工缴纳协会的会员费,计入什么科目
老师,境外中间商在境外给中国企业找境外买家,中国企业做货物出口,境外中间商这种服务,境内企业需要进行增值税代扣代缴吗?财税2016 36号文13条有例外。但是实务操作中,哪些材料能证明属于例外情况。第一次碰到这种情况
出口一张报关单,出货3款,我开票是开在一张发票上吗,报关金额按对应的每款商品总价换算成人民币,运费要分摊吗,报关退税也是按每款填资料对吗,如果代理货物证明号,三款的后面要加001,002还是加啥