你好,这个就是帮你实现风险自纠,减少纳税风险。

请问一下这个政策风险提示扫描是干啥使的,有没有必要点它
老师,商务小规模公司,主要的业务来源是给客户做技术开发咨询,所以企业所得税年报只有营业收入,没有营业支出,在申报表里面查询政策风险提示服务里,提示只有营业收入数据,没有营业支出数据,有风险,请问怎么办?可以无视这个风险提示吗?
有一家劳务公司现在报汇算清缴,风险扫描提交的时候有一些提示,有10多万没有票要调增,我是在纳税调整项目明细表A105000第十七其他里面填的金额,这个提示收入类调整项目第十一行其他的金额为0,我这个金额到底是应该填哪里啦。
老师你好!请问汇算清缴风险扫描出现这个提示,需要调报表吗?填报的数据是没有错误的。
你好 请问我申报第二季度的 企业所得税 政策扫描提示这个 但是我看了 我们数据 资产和从业人数没有负数啊 还有这个表我没有加速扣除和一次性扣除的资产 不需要填写吧
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗