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老师 进项专票转出的分录 怎么做 原来是做成本的 银行转账支付的 麻烦列下分录

2022-04-29 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-29 11:21

你好,什么原因需要进项转出的?

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快账用户3096 追问 2022-04-29 11:23

说是和经济业务不符 不能抵扣

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齐红老师 解答 2022-04-29 11:24

借预付账款 贷主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项转出

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快账用户3096 追问 2022-04-29 11:30

那原来进的应交税金/进项税额 科目要动吗 我原来是 借主营业务成本 借应交税金/进项税额 贷 应付账款 这笔分录不用全部做红字吗

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齐红老师 解答 2022-04-29 11:33

你好 这个是虚开的吗

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快账用户3096 追问 2022-04-29 11:38

不是虚开 是开的烟酒

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快账用户3096 追问 2022-04-29 11:39

是展览服务企业 现场消耗的 说不可以的

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齐红老师 解答 2022-04-29 11:41

借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出做这个。

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快账用户3096 追问 2022-04-29 11:43

本来借方就是进的成本 再入账成本 冲成本吧

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齐红老师 解答 2022-04-29 11:45

对的是的,相当于价税合计做账了。

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快账用户3096 追问 2022-04-29 12:04

进项税额是2300.88 是不是借主营成本2300.88 贷应交税金/进项税额转出 2300.88

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快账用户3096 追问 2022-04-29 12:06

那原来的借方的应交税金/进项税额 2300.88就不动了吗?

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齐红老师 解答 2022-04-29 12:08

好,对的,是的,是这么做的。

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你好,什么原因需要进项转出的?
2022-04-29
借管理费用-福利费 贷进项税额转出
2022-03-14
借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出575.22
2022-03-14
嗯,您好同学,正常应该是借管理费用福利费4424.78应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷银行存款。借应交税费-应交增值税-进项税额575.22,贷管理费用福利费五七五点二二。
2022-03-14
你好,如果你之前已经抵扣了 借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 附表二进项转出,里面有一个开具的红字信息表一栏填写。
2022-02-26
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