你好,什么原因需要进项转出的?

20年有一笔60万的进项成本票被认定走逃,21年做了进项转出,补交了税1万多,做了20年所得税纳税调增,账上做了一笔进项转出,21年账上如何写调整分录@实操班主任蕾蕾老师 老师麻烦问一下这个怎么入账,分录怎么写
老师,当我收到采购专票是红字发票时,就是做账分录是怎么做的,还有报税,是不是要进项转出,麻烦说一下
老师,当月费用报销专票是福利费,本月进项转出的会计分录怎么做,当月银行款已付,不含税金额是:4424.78,税额是:575.22,麻烦指导 下
老师,当月费用报销专票是福利费,本月进项转出的会计分录怎么做,当月银行款已付,不含税金额是:4424.78,税额是:575.22,麻烦指导 下
老师 进项专票转出的分录 怎么做 原来是做成本的 银行转账支付的 麻烦列下分录
老师,个人转入的公司账户的钱,不是法人,应该挂什么好,可以摘要写往来款,挂其他应付吗,
填报企业所得税季报已计提成本工资怎么取数,都有哪些项目数
老师你好,我想问一下,就是我们上个月有份合同开错了之后这个月冲红,新合同有一款数量变多了,其他数量没变,但是整个合同的很对品种的金额比冲红的那份合同金额多了,那现在我在这个月结转成本的时候就只能把多的成本结转贷多出的那个品种里面,那这种情况要怎么弄啊?
为公司办理了业务委托书,但这个用于政府账户交易的一种,有个保证函什么的,有影响吗?
主营业务收入分录怎么做
经营所得的成本费用实际是-0.11,由于是利息,那填报申报数据写0就可以吗
老师你好,建筑施工合同约定50万,借方需要先挂应收账款吗?或是不挂,收了多少在做。
粉末涂料行业毛利率大概是多少呢
25年年以前亏损50万,26年第一季度盈利2万元,这两万元可以弥补以前的吗?
贴车衣的服务费,可以开*现代服务*车衣服务费吗?
说是和经济业务不符 不能抵扣
借预付账款 贷主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项转出
那原来进的应交税金/进项税额 科目要动吗 我原来是 借主营业务成本 借应交税金/进项税额 贷 应付账款 这笔分录不用全部做红字吗
你好 这个是虚开的吗
不是虚开 是开的烟酒
是展览服务企业 现场消耗的 说不可以的
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出做这个。
本来借方就是进的成本 再入账成本 冲成本吧
对的是的,相当于价税合计做账了。
进项税额是2300.88 是不是借主营成本2300.88 贷应交税金/进项税额转出 2300.88
那原来的借方的应交税金/进项税额 2300.88就不动了吗?
好,对的,是的,是这么做的。