你好,在增值税申报表附表二里面有一个增量留底退税22号里面填写。

三月份的留底,国家已经退给我们了。四月份的增值税申报表中还有三月份留底的数字,我应该怎么填四月份的增值税主表?
我们是外贸企业,报关单的收入怎么填写到增值税申报表,我们四月份开具了一份红字信息表给销售方,然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页,附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
你好老师,我四月份收到的留底退税28478元,现在又把留底税款全额缴回去了,三月份的一个进项税额8256.88需要做进项税额转出,现在我四月份的表二的数据没办法改,现在我需要先修改哪个月的申报表,具体修改顺序麻烦老师给讲解一下
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。