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三月份的留底,国家已经退给我们了。四月份的增值税申报表中还有三月份留底的数字,我应该怎么填四月份的增值税主表?

2022-05-04 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-04 09:48

你好,在增值税申报表附表二里面有一个增量留底退税22号里面填写。

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你好,在增值税申报表附表二里面有一个增量留底退税22号里面填写。
2022-05-04
你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
你好,这个需要你看你自己系统里面,你打开看一下有吗?因为有些地方他在税务局申报之后,系统并不更新到他自己的系统里面。
2021-09-13
你好,这个需要确定一下数据是否正确,你自己改不到,需要到办税服务大厅
2021-10-24
这种情况找一下税务局。正常是自己带出进项转出。
2022-05-11
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