你好,当时的分录怎么做的?

老师,以前年度多提应交增值税如何充减?
你好老师,如何提交以前年度加计抵减声明
老师你好请问前期多计提了应交增值税,税务按照实际缴纳的做账,多计提的应交增值税如何调整
补交以前年度增值税如何做分录?
老师好 补交以前年度增值税及附加,如何入账
老师好。请问应交税费—进项负数能转入进项税额转出吗
金蝶kis软件,编制好的凭证想点击保存的,误点了暂存,怎样把暂存的凭证进行保存
你说公司只有一个会计兼出纳,还问我职业发展,喊我做财务bp,是不是扯把子?
老师您好,有个人在公司签的合作协议,不买社保的,要不要申报个税
老师,我们做跨境电商,税局要求我们交税,我们当地有1039平台结汇可以免增值税但是报关单必须双抬头,我们双抬头生产商也是自己注册的,注册地在当地园区,这样合规吗
您好老师,我想问下公司销售了固定资产,电子税务局发票销售给个人二手车的,发票上面是税0只有金额,申报增值税申报表时如何填写申报 做账时分录如何记
老师,就是一个公司投资另一个公司,然后合同签了,工商这边变更了,然后又退了,这个要交印花税(产权转移书据)不
老师,金店个体工商户外账税务预警需要注意哪些方面?做账风险高吗?
老师您好,实习生工资三千块不买社保,要不要申报个人所得税
2026年一季度,小规模纳税人开具租赁发票按5%的税率来开,然后二季度开冲红票,好再开按3%税率开具相应的发票,二季度报税的时候,这个会提示19栏有错误增值税报税的申报表,那该怎么处理?
收入没有分开,借:应收帐款,贷:产品销售收入,后来分开了,加上应交增值税 ,又每月计提增值税
你好,也就是这个增值税不需要缴纳,应该结转到营业外收入,是这个意思吗?你是小规模的吗?
一般纳税人,对,之前是,现在强升级了一般纳税人
借应交税费应交增值税, 贷利润分配未分配利润 汇算清缴需要调增的