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老师,以前年度多提应交增值税如何充减?

2022-05-05 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 08:38

你好,当时的分录怎么做的?

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快账用户3456 追问 2022-05-05 09:18

收入没有分开,借:应收帐款,贷:产品销售收入,后来分开了,加上应交增值税 ,又每月计提增值税

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齐红老师 解答 2022-05-05 09:20

你好,也就是这个增值税不需要缴纳,应该结转到营业外收入,是这个意思吗?你是小规模的吗?

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快账用户3456 追问 2022-05-05 09:34

一般纳税人,对,之前是,现在强升级了一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-05-05 09:37

借应交税费应交增值税, 贷利润分配未分配利润 汇算清缴需要调增的

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你好,当时的分录怎么做的?
2022-05-05
直接抵缴本月应交的税款就行
2025-01-08
我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模
2022-08-08
你好,做红字冲减,然后按正确的做。
2025-09-09
你好,那你红冲就可以的,当时怎么做的,是一般纳税人吗?
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