你好,这个要看是什么原因导致的。

补申报以前年度未申报的收入,增值税免征,补交了所得税,更正了以前年度汇算。会计分录如何做,在补申报当月入账吗?
老师,经税局查账,补交以前年度的增值税,附加税,企业所得税,如何做分录
老师好,一般纳税人补交以前年度的增值税,请问如何记分录?谢谢!
补交以前年度增值税如何做分录?
老师您好,1、增值税以前年度少缴纳的四个点今年补缴,但是不算在以前年度,就算今年的补缴该如何做分录?2、税控盘之前付的年费280元。这个月退回,该如何做分录?
专管员老师发的,说:请反馈2026年全年预测税收收入。 意思是需要交税的营业收入嘛?
老师,您好,请问跨境电商行业,汇兑收益,汇兑损失,可以一起放入财务费用吗?(我们是小企业会计准则))
怎么更正上季度的季度报表
我想问一下,所有公章是不是都得有编号
老师,我们老板上个月底开了一张80万的发票,发票预警了这个事要怎么处理?
老师,我想问一下对应的公司公章如果没有编号,是不是就是没有经过备案的,就是假的
老师,劳务公司,临时工多。长的有干1年以上的。有6.7个月的。有2.3个月的,还有1个月以下的也很多。假设如实申报个税,按实填写入职离信息。全年申报员工总人数累计12个月共计300人。请问残保金申报时系统取数是300人吗?还是系统取数时6个月以下的按临时工处理不取数呢?
与日常经营无关的补贴季报也记录营业外收入和不征税收入,利润表中填营业外收入中的政府补助是吗?不影响利润。
老师,您好,请问跨境电商行业,汇兑收益,汇兑损失,可以一起放入财务费用吗?(我们是小企业会计准则))
老师我们公司现在是小规模纳税人,可以自行升级为一般纳税人吗
就利息收入补交了增值税
您好,这个严格来说要看你那个利息是怎么做的分录。要冲减去年收到利息的分录。
我当时没计提,而且我们审计不要让用以前年度损益调整科目。
你好当时没有计提,你当时收到利息是怎么做的愤怒。
我前面做过了,借:以前年度损益调整 贷:应交税费—增值税检查调整 借:应交税费—增值税检查调整 贷:银行存款
不让用以前年度损益调整
你好其实你这个分录是对的。
审计不让用以前年度损益调整科目
你好,那你就直接写财务费用吧,不过这样本身不规范。
再做一笔。借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
你好是的,这个你做了,以前年度随意调整是要结转的。
唉 不是一回事。
你好。这么说吧,你说的做法是没问题的。