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补交以前年度增值税如何做分录?

2023-12-18 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 12:47

你好,这个要看是什么原因导致的。

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快账用户5034 追问 2023-12-18 12:48

就利息收入补交了增值税

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齐红老师 解答 2023-12-18 12:50

您好,这个严格来说要看你那个利息是怎么做的分录。要冲减去年收到利息的分录。

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快账用户5034 追问 2023-12-18 12:52

我当时没计提,而且我们审计不要让用以前年度损益调整科目。

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齐红老师 解答 2023-12-18 12:52

你好当时没有计提,你当时收到利息是怎么做的愤怒。

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快账用户5034 追问 2023-12-18 12:54

我前面做过了,借:以前年度损益调整 贷:应交税费—增值税检查调整 借:应交税费—增值税检查调整 贷:银行存款

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快账用户5034 追问 2023-12-18 12:54

不让用以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2023-12-18 12:54

你好其实你这个分录是对的。

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快账用户5034 追问 2023-12-18 12:55

审计不让用以前年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2023-12-18 12:56

你好,那你就直接写财务费用吧,不过这样本身不规范。

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快账用户5034 追问 2023-12-18 12:57

再做一笔。借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2023-12-18 12:57

你好是的,这个你做了,以前年度随意调整是要结转的。

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快账用户5034 追问 2023-12-18 13:04

唉 不是一回事。

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齐红老师 解答 2023-12-18 13:06

你好。这么说吧,你说的做法是没问题的。

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你好,这个要看是什么原因导致的。
2023-12-18
同学你好,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-增值税检查调整‌,同时借:应交税费-增值税检查调整‌,贷:银行存款。收入成本的另一方,如果确实不需要收支的话,也记入以前年度损益调整即可。
2025-01-10
你好,分录是 先计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交城建税(纳税调整) 贷:应交税费——应交教育费附加(纳税调整) 缴纳时: 借:应交税费——应交城建税(纳税调整) 借:应交税费——应交教育费附加(纳税调整) 贷:银行存款 调整以前年度损益调整余额: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
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