您好 请问单位是小规模纳税人么

你好,老师!我是一般纳税人,上期有个货物13%的税率不小心开成了1%,已经跨月,本期已经红冲且开了正确的发票,我们公司增值税一直有留抵得,好几个月没交过税,上个月因为开错税率,这个月我该怎么申报?电子税务局的增值税报表,存根联是一个点的销售额和税额,附表一数据为零。该如何申报?
我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
您好,老师,我单位是按3%税率缴纳增值税,下列两张图是上个月的开票记录,请问根据这个如何申报企业增值税?增值税是多少?为什么开出的普票上税额为0?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师您好,2023年小规模企业开具普票按照1%计算增值税,比如开具了30万普票,1%税额为2970.30元,增值税报表上有8910.89的免税额,这个8910.89的免税额是怎么计算的?要做进账里吗?增值税税额2970.30是计入营业外收入吧?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师请问一下,如果股东以债权出资,工商也变更了,请问一下账务上要怎么处理,需不需要提供审计报告,以什么为原始凭证
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
外币账户一般到账时间是多久,手续费在大概多少啊
公司交社保医保时,个人部分也全部是公司承担,个税怎么报呢?分录怎么做?
不是,一般纳税人
请问单位从事的什么业务
单位是会计师事务所
那普通发票不可能开具0%税率发票
您好,单位从一般纳税人变为小规模了。那这种情况下,普票可以开具零税率的吗?我报税的时候,是不是就按照开专票的那张图片计税?
单位从一般纳税人变为小规模了?现在没有这样的业务啊