同学,你好 嗯嗯,是的

老师,你好,我21年8月有出售4个面罩,当时还没有收到进项发票,是暂估入价,结转成本了,后来是发票回来价格是低的,我就冲了暂估,按发票金额入账,现在导致库存是负数,要怎么在2022年调整,影响汇算清缴吗?
老师,21年暂估成本发票还有一部分没来,只要5.31号之前来了就可以是吗?不影响4月结账对吧
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师,我在22.12月有一笔暂估成本,然后在5.31之前回来发票了,我就直接冲减当期的主营业务成本和应付账款暂估就行对吧,如果要是6月份回来的发票是不是就直接 做:借利润分配负数贷应付账款暂估?
公司经营范围有业务培训。然后可以开非学历教育服务的教育培训费发票吗
请问老师,在做汇算清缴时,无需调整的项目需要填写吗?比如工资,账载金额跟税收金额一致需要填写吗?
老师好,我们是小企业会计准则,我们公司1月付了一笔项目的外包款,但是这个项目在24年年底就验收了,那我这笔外包的服务费怎么做账? 入费用还是入成本还是直接调整利润?
采购的有期刊,销售时候都按照图书处理的,免税.税务让补税,我们是零售批发环节,可以享受退税吗?
老师 我现在在做工资计提 然后就是1月份我们发了绩效总金额是104802.5元 当时这10万多没有坐在工资表里面 然后是先发了 把这10万多 然后做在2月工资表里面 现在遇到的问题是 1. 已经把这10万坐在了2月份工资表里面 绩效工资 也申报税了 然后我把这10万相当于要减掉然后在减掉社保公积金个人所得税才得我的实发 那这10万多我放在那里呀 老师你看下我做的分录
个税多少钱可以退回应交税费 他也没有专项, 都6000以上
老师,我们公司股东法人全部转让给新的人,再做股权让人的时候,股权转让完了,现在要把账上的利润分了,是不是盈余公积那部分也要拿出来分了?
老师,请问自己的公司A专利变更自己公司A和B共有,办理手续费需要交印花税吗?
我们和一个公司签订项目投资协议分红比例,我们账上记长期股权投资吗
4月1日开始玻璃制品退税改征税,这个按报关出口日期还是申报日期?
老师,只要那个票来了做到5月账里就行对吗
同学,你好 嗯嗯,是的