你好,这个管理费用社保应该是其他应收款或者是其他应付款吗?

老师,2020年5月一笔发工资做错了,当时借:管理费用-工资 4200 贷:管理费用-社保 840.56 贷:库存现金3359.44,2021年怎么做帐务处理
提前发工人工资5833,当时分录是借管理费用,贷库存现金,这样做的,这笔钱是借的,现在分录怎么做
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 开的是公司的发票,现在在一月做调账处理,借:管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样?可以吗??
老师,您好,2023年有笔广告费,做账 借:管理费用 贷:应付账款 现在发现做错了,当时付了现金,现在应该怎么处理呢?
借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
合并范围内有一家香港公司的,本位币是美元,合并的时候要转换为人民币吗
老师,我们是白酒行业,然后老板购入了很多茶叶,有的是厂里自己用,有的是送客户相关的账户都怎么处理?
出口生产高新企业,第一次上财务仓库系统(金蝶星辰云),软件商上门初始化,,需要准备什么数据,
是的,应该是其他应收款_社保
借利润分配未分配利润贷其他应收款。
好的,如果是2020年7月发工资借:管理费用-工资4200,借:其他应收款_社保431.94,贷:库存现金4631.94怎么做帐务处理,其他应收款_社保431.94方向错了,金额也记少了
借利润分配未分配利润,贷其他应收款还是这个科目的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师,如果2020年7-9月都有一笔缴纳社保多记,借:管理费用-社保470.34,借:其他应收款-社保431.94 待:库存现金 902.28 这个2021年怎么做账务处理
你好,是管理费用多做了吗?
是的,管理费用-社保多做
借库存现金贷利润,分配未分配利润。
老师,是借库存现金902.24贷利润,分配未分配利润902.24吗
你好,个人负担的也多,做了吗?如果是的话,借库存现金902.28 贷利润分配未分配利润470.34 其他应收款社保431.94
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快