你好,这个管理费用社保应该是其他应收款或者是其他应付款吗?

分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
是的,应该是其他应收款_社保
借利润分配未分配利润贷其他应收款。
好的,如果是2020年7月发工资借:管理费用-工资4200,借:其他应收款_社保431.94,贷:库存现金4631.94怎么做帐务处理,其他应收款_社保431.94方向错了,金额也记少了
借利润分配未分配利润,贷其他应收款还是这个科目的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师,如果2020年7-9月都有一笔缴纳社保多记,借:管理费用-社保470.34,借:其他应收款-社保431.94 待:库存现金 902.28 这个2021年怎么做账务处理
你好,是管理费用多做了吗?
是的,管理费用-社保多做
借库存现金贷利润,分配未分配利润。
老师,是借库存现金902.24贷利润,分配未分配利润902.24吗
你好,个人负担的也多,做了吗?如果是的话,借库存现金902.28 贷利润分配未分配利润470.34 其他应收款社保431.94
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快