你好!你现在借其他应收款 贷管理费用

分录如下(两步分录): 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 老师,你好 为什么领导请员工吃饭是这样做分录吗 为什么不直接做管理费用福利费贷现金
老师,你好!请问一下付工资。我是这样做分录的, 借:管理费用-工资 贷:库存现金。这样做分录对吗
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
提前发工人工资5833,当时分录是借管理费用,贷库存现金,这样做的,这笔钱是借的,现在分录怎么做
老师,你写的这个分录我是知道的,关键现在发放的工资之前会计没有用应付职工薪酬这个科目,都是借管理费用贷库存现金,现在我要发放上个月工资贷方库存现金,借方写什么呢
老师,2025年抖音收入,做的未票收入,2026年又要开发票,还有服务费发票,怎么账务处理,报税红冲未票收入,做账怎么处理
老师好,企业多少人以上要交残保金?
员工的餐费应该怎么入账呢?
老师,您好,解除合同补偿金需要申报个税吗
项目部发生的业务招待,汇算的时候哪些可以进去成本,哪些的在业务招待费里调整,
老师我们退税款已经下来了,然后税务局让我们改一笔报关单的编号,现在要求把之前的退税申报做负数退回,这个操作的界面可以截图看下吗
老师您好!我们公司报废固定资产电脑一台,卖了10元。发票怎么开啊?项目名称写哪个?税率是多少?
在供应链平台申请了一笔款项,就是其他单位作为承诺付款方给我们的,我们会计分录怎么记?
1-3月摊销房租没有摊销,可以在4月一起记吗
请问一下我不是出口企业,我能不能直接开13个点的发票给澳门公司
这笔钱是老板借老板娘的得走账,怎么做
你好!你收到钱的时候,借现金 贷其他应付款老板娘