您好你填的那个未开票发未开具发票的负数。

老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
三代个税返还手续费收入的金额填在哪里呢
你好同学,填在第五行里面就可以的。
公司去年是小规模纳税人,今年升级成一般纳税人,那退款是退去年的货款是1个点,要填哪里啊?
你好同学,正常他就你的收入和你的税款,他就会累积在一起呀,你有负数的发票,你肯定也有正数的发票呀。
那表格里面这都是13个点和6个点啊,我退去年的货款是1个点,不是应该另外填吗?
你好同学,我的意思您就说,开的这些发票,你都把税额合计在一起,把收入和在一起,手工填写在第13个税点里面,你看能不能填上,因为你一般纳税人里面它没有一个点适合填写的地方
我是有货物也有服务,意思是我把13个点的收入扣掉1个点的退款去填写是吗?6个点的服务收入也扣掉1个点的退款去填写是吗?这样税额也是自己手动填写咯?
对的,我的意思你试一下,如果不行的话,你这种情况你只能去税务局了。