您好你填的那个未开票发未开具发票的负数。

在申报增值税的时候,本期销售的有开票,退货的没开票,那退货的金额是怎么填呢?是填在未开票的负数,还是自己扣减完放在已开票金额啊?
申报印花税时,上个月有之前未开发票退货销售商品的业务,是不是申报是上个月开票销售收入减去未开票收入退货销售的金额啊?(之前未开票收入已经申报)
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
出口贸易公司,出口日期是上月,但不够发票所以没有及时开出。申报增值税时,已开票销售额会自动在免税销售额自动带出。那未开票销售额,应该在增值税表(三)免抵退税栏填写?还是在(四)免税栏填写呢?
增值税申报时是以总开票金额填报,开的上期未开票金额本月在未开票栏填负数吗
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
三代个税返还手续费收入的金额填在哪里呢
你好同学,填在第五行里面就可以的。
公司去年是小规模纳税人,今年升级成一般纳税人,那退款是退去年的货款是1个点,要填哪里啊?
你好同学,正常他就你的收入和你的税款,他就会累积在一起呀,你有负数的发票,你肯定也有正数的发票呀。
那表格里面这都是13个点和6个点啊,我退去年的货款是1个点,不是应该另外填吗?
你好同学,我的意思您就说,开的这些发票,你都把税额合计在一起,把收入和在一起,手工填写在第13个税点里面,你看能不能填上,因为你一般纳税人里面它没有一个点适合填写的地方
我是有货物也有服务,意思是我把13个点的收入扣掉1个点的退款去填写是吗?6个点的服务收入也扣掉1个点的退款去填写是吗?这样税额也是自己手动填写咯?
对的,我的意思你试一下,如果不行的话,你这种情况你只能去税务局了。