您好你填的那个未开票发未开具发票的负数。

在申报增值税的时候,本期销售的有开票,退货的没开票,那退货的金额是怎么填呢?是填在未开票的负数,还是自己扣减完放在已开票金额啊?
申报印花税时,上个月有之前未开发票退货销售商品的业务,是不是申报是上个月开票销售收入减去未开票收入退货销售的金额啊?(之前未开票收入已经申报)
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
出口贸易公司,出口日期是上月,但不够发票所以没有及时开出。申报增值税时,已开票销售额会自动在免税销售额自动带出。那未开票销售额,应该在增值税表(三)免抵退税栏填写?还是在(四)免税栏填写呢?
增值税申报时是以总开票金额填报,开的上期未开票金额本月在未开票栏填负数吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
三代个税返还手续费收入的金额填在哪里呢
你好同学,填在第五行里面就可以的。
公司去年是小规模纳税人,今年升级成一般纳税人,那退款是退去年的货款是1个点,要填哪里啊?
你好同学,正常他就你的收入和你的税款,他就会累积在一起呀,你有负数的发票,你肯定也有正数的发票呀。
那表格里面这都是13个点和6个点啊,我退去年的货款是1个点,不是应该另外填吗?
你好同学,我的意思您就说,开的这些发票,你都把税额合计在一起,把收入和在一起,手工填写在第13个税点里面,你看能不能填上,因为你一般纳税人里面它没有一个点适合填写的地方
我是有货物也有服务,意思是我把13个点的收入扣掉1个点的退款去填写是吗?6个点的服务收入也扣掉1个点的退款去填写是吗?这样税额也是自己手动填写咯?
对的,我的意思你试一下,如果不行的话,你这种情况你只能去税务局了。