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我们企业是纯外贸企业,之前认证了一些进项票,现在这些发票需要做进项转出 请问需要填写在申报表进项表中的哪一个栏次

2022-05-10 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 13:17

你好,在免税对应的进项转出里面填写。

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快账用户4552 追问 2022-05-10 13:17

是第十四栏吗

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:18

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户4552 追问 2022-05-10 13:18

免税项目用?

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:18

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4552 追问 2022-05-10 13:22

好的 我现在是在做留底退税 是把14栏填好做转出后申报 然后继续申请剩余的进项退税吗

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齐红老师 解答 2022-05-10 13:23

可以的,可以这么做的。

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你好,在免税对应的进项转出里面填写。
2022-05-10
同学你好 这个可以的 但是出口退税的话不能抵扣
2022-07-25
同学, 可以先认证留抵。 等出口的时候再申报退税。
2021-09-17
你好,进项转出在免税收入对应的里面填写。
2023-08-28
你好,需要交税了 你需要把这个退税勾选在电子税务局申请退回
2023-12-06
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