你好,在免税对应的进项转出里面填写。
外贸企业出口退税认证的进项发票需要在增值税申报表中填写,请问是在取得进项发票时就认证并填报增值税申报表二中吗?填报后过两个月才出口,出口后办理退税可以吗?
我们企业是纯外贸企业,之前认证了一些进项票,现在这些发票需要做进项转出 请问需要填写在申报表进项表中的哪一个栏次
填写外贸企业出口退税进货明细表申报前,还需要在勾选平台勾选这些进项发票吗?
老师,请问一下我是生产型出口企业,这个月申报的免税收入,那我认证的进项需要做进项转出,我这个累算调整表进项转出税额1946.91是要填在哪一栏,麻烦帮我看下对吗
老师,是这样。我是纯外贸企业,之前已经做了免税收入申报,红冲之前的蓝字发票做了退税认证,之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后,就要交税? 本来我是不用交税的吧,这样要怎么操作?
是第十四栏吗
你好,对的是的,是这么做的。
免税项目用?
对的,是的,是这么做的。
好的 我现在是在做留底退税 是把14栏填好做转出后申报 然后继续申请剩余的进项退税吗
可以的,可以这么做的。