同学您好 业务招待费扣除标准:1、发生额的60%,2、营业收入5‰,这两个标准取较低的那个。

老师,管理费用的业务招待费(不是广宣费)需不需要做纳税调整,需要的话按什么比例调整。
老师,企业所得税汇算清缴只调整管理费用里面的业务招待费,只需要填A105000纳税调整明细表对吗?其他的比如期间费用表不用填吧?
老师如图,广告宣传费681427.12,税法允许扣除15%102214.07元,要调增579213么?那销售费用(业务拓展费)不属招待也不属广告宣传不需要调整,放在哪栏里?没对应的项目
老师好,问下年报招待费需要调整纳税,这个税按照什么比例计算
老师,公司基建期发生的招待费,我是入管理费用 招待费?还是管理费用 开办费?这个对以后企业所得税调整有什么影响?入招待费需要调增,入开办费的话需要调增吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
有官司未处理,可以股转,和变法人啥的吗
个体工商户的公章用备案吗?是刻章的地儿给备案还是我们自己去哪备案,还是不用备案
老师问一下自然人税务局可以补2025年整年的个税不,增加一个员工和工作表
实收资本3万(好几年前了,不是走对公转账的,没有凭证,打算后续改对公走再入账),我想简单点就调0了[捂脸]现在股转,税务局又说原本3万怎么解释,也要提供资料解释,,大家建议我怎么做呢?是把3万不调0?给个现金收据凭证?麻烦大神们帮忙出出建议
老师,现在查社保基数,26年缴纳社保这个社保基数是按照什么值缴纳?
老师,那管理费用的职工薪酬只有底薪,没有工会经费支出福利什么的,全年合计46000,怎么做纳税调整,可以全部扣除吗?
您好 工资只要是实际发放了,就可以扣除的