你好,借固定资产贷应交税费应交增值税进项税额转出。

固定资产没折旧完就出售了,之前进项税额全额抵扣了 那现在出售了开了销项发票,之前的进项要转出或者需要怎么处理吗 还是就出售做账就行
一张固定资产发票已经认证了,也抵扣了部分进项,现在要把进项转出了,那抵扣的部分怎么办。
21年入的固定资产,已抵扣,现在要进项税转出,怎么做账?已抵扣的还需要在开票软件上开单吗?
已经跨月跨年的进项已经抵扣了,现在不能抵扣要转出只在账面上转出吗?已经抵扣的票要在抵扣平台怎么操作?
老师公司购入固定资产进项税额已抵扣认证,现在要出售,按13%还是2%开票出去?
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
你好,你这种你是说开发票吗?你这种不需要开发票的。
我记得之前已抵扣的进项发票购买方不是要在开票软件上还要填写信息表了么?
你好同学,您这个不是开红字发票,您这个是自己做了进项,税额转出和那个是两回事。
好像搞混了,发票作废已抵扣的要开红字
啊对的,你这个说的是对的。