你好同学,这种啊,你就不需要再去勾选平台进行勾选了,你直接报税就可以了。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师我想问下,这个月进项税我已经在发票综合平台勾选,纳税申报表已经申报但是还没缴税,我发现有张发票品名开错了不想认证了想退回去,但是我去服务平台上看没有撤销统计的项了.是不是进项税申报后就不能更改了。
一般纳税人企业。开始说的开专票,进项我就勾选了,也统计了,但是没有确认,后来又说是开普票,也就是不用认证进项了,我就赶紧撤销统计了。既然已经撤销了,现在的问题是未勾选的没得之前的那张发票,统计里也没得勾选的那张发票。该怎么办呢?
老师,广东的企业一般纳税人,现在已经登录了发票平台,进行了发票勾选,但是4月份没有进项发票,所以统计后确认为0的,已输入了勾选密码了,现在首页还是显示未申报的,在发票平台统计确认完后,我应该去哪里操作呢?现在要申报增值税
老师好,我们是外贸企业,我已经在发票认证平台勾选了退税,也已经确认了,但是现在发票名称和报关单不一致?请问现在是我这边做红字申请表,然后把这些发票作废吗?那我这个月的增值税报表哪里还要填吗?
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你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
我在发票平台已经确认没有进项了,然后发票平台显示未申报的?是直接去报税系统填开票的数据据可以申报,然后回到发票税控盘点清卡吗?最后再回到发票点申报吗?
你好,对的同学,您不用再去那个增值税发票认证平台了,直接登录电子税务局报税,报完税以后清卡就可以了。
老师,这些附表怎么填写呢?280要填在哪个表呢,主表23行免税项,但是附表都出错了
你好同学,你把那个表4也勾选上。
280的航天费用的话,正常要填主表,减免税表,还有那个表4。
先填附表吗?我在主表填写了23行减免税280 提示是黄色出错了
你要填附表,然后先填那个减免税的表。最后再填主表。
老师,提示280元要填附表4的,增值税及附加税申报附列资料(四)税额抵减情况表的
是的,你也得去那个表再填写的。
老师这样提示是什么意思呢?我附表4已经选上了吧
你好,我看了一下,你这样是对的。
你开始选表的时候选上了吗?只要选上了就可以了。
好的,感谢老师
祝您生活愉快开心快乐