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你好老师,我用的金额k3,我反结账改了三月的凭证,四月的没有改动,三月结账后,四月的怎么结账呢

2022-05-12 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 09:17

与3月结账是一样的操作程序,没什么区别。

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快账用户8800 追问 2022-05-12 09:22

我四月结账损益的凭证没有改动过,我四月的凭证不需要改动

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快账用户8800 追问 2022-05-12 09:22

怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:29

审核-过账-结账就可以了

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快账用户8800 追问 2022-05-12 09:31

损益和其他的凭证一起过账,结账吗

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:34

是的没错, 是这样的

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快账用户8800 追问 2022-05-12 09:34

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:39

不客气,有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价

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与3月结账是一样的操作程序,没什么区别。
2022-05-12
。您好,找您的软件客服远程看一下。
2021-11-08
同学你好 反过账:ctrl%2BF11,反结账:crtl%2BF12
2022-04-13
同学你好 之前没有业务吗
2023-09-11
对的,只能一个一个月反结账
2022-07-16
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