同学你好,麻烦你点一下菜单上的编辑,里面应该有反审核的。

老师,你好,想请教一下,金蝶K3应付款管理里面付款单生成凭证之后,付款单显示的状态是未核销,因为里面有一部分是扣了物料费,扣的物料费做的是其他应收单,请问这个应该如何核销呀
老师好,请问房屋租金,车辆租金等计入管理费的往来,是不是用,其他应收款的科目来核算比较好 而欠供应商的货款,和客户欠我们公司的货款,就用应付账款来核算,我这样分类合理吗?
老师,金蝶k3,应收款管理中,我这里审核了、但是写错了,往来科目,应该是应收账款,怎样取消审核?
金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了,但是对应的其他收款单不能反审核就删不了,上面显示不能反审核以前期间的单据,我要怎么处理
老师,之前核销某某公司专利代理费记到了管理费用-专利费里,现在审计要求往研发支出科目挪,该怎么写摘要怎么写凭证 原先是借管理费用-专利费 贷应付账款-某某公司
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
嗯,老师,1:在这里要生存凭证,每次点击新增,然后录入信息,点击保存—审核—凭证。然后弹到凭证录入界面,点击完善是吗?这样这一笔业务就完了是吗?再仔科目余额表里,看看这个应收和已收是否平? 2:还需要点击核销吗?核销的作用是什么?
同学你好,1,是的,是的,是的。2,可以点核销,也可以不点核销,等期末再一起核销,核销的作用是把应收和收款抵消掉,以方便进行账龄分析。