您好,会计分录: 借:固定清理8 累计折旧2 贷:固定资产 -旧 换新 会计分录: 借:固定资产-新8.98 贷:银行存款0.98 固定资产清理8
老师,企业使用用友固定资产模块,10月减少固定资产1处房产10万原值,折旧2万,借,固定资产清理\\\\8万,累计折旧2万,贷,固定资产10万。那么总账中固定资产折旧科目余额减少,固定资产模块中是否折旧也要减少呢?
老师您好,我们公司的一台挖机,入了固定资产200万,到今年9月折旧了150万,净值剩下50万,10月以旧换新购入新挖机180万,旧挖机抵了60万,我要怎么做这个以旧换新的固定资产分录呢
老师,固定资产-办公室折旧已经5年了,12月固定资产原值增加了2万元,请问从何时开始重新计算折旧
老师,固定资产原值10万,折旧2万,净值8万 ,用这个以旧换新了,补了9800元 请问怎么处理分录
情况1 固定资产原值2万,累计折旧2万,没有残值。如果处理的话 是不是就 借累计折旧 贷固定资产-原值。 情况2如果固定资产原值2万,累计折旧1.5万,残值5千,已折旧完毕 处理时 是不是借 累计折旧1.5 固定资产清理5千 贷 固定资产2万 (没有收入,当垃圾丢了) 以上分录是这样做吗?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的