您好 补计提就好了啊 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
应付职工薪酬在借方,怎么调整帐?应该是少计提了
老师好,职工薪酬纳税调整表税收金额是什么 账载金额是应付职工薪酬贷方合计吗,帐载实际金额是应付职工薪酬借方合计吗,
提问:红色部分怎么解释。 上面的,我理解为这个月,发了工资,那 应付职工薪酬 应该减少。应付职工薪酬是负债。负债减少在借方。故 借:应付职工薪酬——工资。
计提工资时,应付职工薪酬-工资 计提了实发数不是应发数,漏了社保个人部分应该怎么调整? 是借;费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-个人承担部分,这样做对吗
2025,6月3号入职,因为2号还是端午节法定节假日,然后我3号当天入职,他说我不是正式员工,不享受节假日,上班不满一个自然月,不给我发社保补贴
卖鹦鹉这个宠物放到哪个税收类目下,请教一下老师
郭老师,我们股东的其他应付款,债转股,要怎么操作
2022 年政府补助摊销额145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解释?
老师好,请问公司没买社保,员工在工作期间受伤了,但是从她受伤起 每个月工资还是照常发的,现在这个人去社保局申请工伤认定了,我们这边最坏的结果是什么呢
公司购买黄金首饰送给客户,需要缴纳个人所得税吗
老师下午好!公司参加培训员工个人和公司各出50%培训费,请问收到员工转给公司的2000元怎么做帐?
用来抵原料的 没有实质性的数量和单位 发票应该怎么开呢,是开商品还是什么呢
同一个名字,其他应收款余额在借方8000元,其他应付款余额在贷方30000元,请问他应收款余额这8000元能充平来吗?然后其他应付款得余额就在贷方变成22000
老师 您好 是这样的 公司给一个客户开的发票 名称错了 白玉兰写成了自玉兰 一共50来万 现在要给红冲掉再重新开 税务那边会预警吗