22年登记的分录冲红的凭证摘要写冲销21年几月几号凭证 同样的分录 用负数表示即可

21年暂估成本,年底发票回不来,22年发票回来了,怎么做红冲暂估分录
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去对嘛?
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
21年暂估费用,22年发票回来,冲红后凭证写21年的日期还是22年的
老师 请问支付的费用,21年没有取得发票,22年5月31日之前才取得发票了,问题1:想要税前扣除的话 ,是21年直接计入费用,等22年票到了黏贴在凭证后面?,问题2:还是21年先挂往来22年5月31日来发票了再冲?
老师您好,建筑公司做工程。一般纳税人。我们公司一个工程完工了。甲方所有的钱已结清,我们发票也全部开出去了。现在现在就是甲方的审计说这个工程有些地点要扣款。要我们在十万元的工程款发票里面单独冲红2万元。请问这个操作可以吗?怎样操作,对我公司会有什么印象。
请问老师个人所得税速算扣除比率是咋样的了?
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请问餐饮行业,贸易行业,租赁行业,跨境物流行业对应的印花税税目是哪些,对应的范围就是餐饮,贸易,物流,和物业租赁
老师,收到30500元的劳务发票这个是1月到7月的收入,今天才收到发票这样要补申报个税吗?还是要一次性报?这个人是请的外面的人的
那住宿费发票可以开免税发票吗?
买卖合同交印花税是什么意思啊
老师,我们是房地产公司,我们之前都没有报过土地增值税,现在要补报,要怎么申报
请问印花税有多少种,麻烦分别列一下
酒水防伪标,箱贴属于什么费用
那冲红后,正常分录填写21年还是22年,费用是算21年还是22年。
正常的分录写在22年 22先红冲 在做正确的分录
你去年暂估了 暂估费用做在去年 你今年一笔冲红 一笔正确 一正一负对今年22年没有任何影响
19年的差旅费,21年来报销,如果更正19年年报,还可以退税是吗?如果计入21年费用,21年年报要调增,那就不给退税反而要缴税是吗?
1、19年的差旅费,21年来报销,如果更正19年年报 可以退税的 2、如果计入21年费用,21年年报要调增,你调增就证明不计入21年,调增后 你该缴纳多少就要交多少 首先不知道你这笔差旅费 金额可大 你们公司执行的什么会计准则 另外所有退税 从你提出申请 到退税 需要大概20天左右 如果中间有疑问 税务局会要求你出具证明 或者上门核查 如果你账务没有任何问题 是可以退的
这是老板的差旅费,没办法不给报,计入21年费用还得纳税调增,还得缴税,那还不如更正19年年报,但是这样的话,税务局是不是会发现我们单位其他不合规账务处理,反而会有处罚。不过记在21年费用虽然给老板报销了,但还得交企业所得税,这样也就是报销了75%是这个道理吗?
是这个道理 如果你们19年账务没有那么正规 成本发票多多少少有点问题 建议还是别退税了