您好 把4月份的发票红冲 然后开具正确的发票

老师请问,小规模纳税人公司开票员把1月份发票开成3个点,2.3月份发票开成1个点,这要怎么做账
老师好,我们是小规模纳税人,把四月份开的专票税点开成一个点了,怎么办
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
老师,我们之前是小规模纳税人,后来开票开多了变成一般纳税人,我们是清包工,劳务公司,一般纳税人应该开三个点的专票,还有一个点的普票和一个点的专票吗
老师,你好,我公司是小规模纳税人,但是我开票把税点开错了,该开3个点了开成5个点了,如果不换票有事没
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
客户已经认证了
可以对方开具红字发票信息表 然后您开具红字发票
要是对方不同意开具红字发票过来呢
那就不好开具红字发票了 对方不开就算了 开了您还要多缴税
你的意思是不追回来也没事吗?税务局会不会通过呢
可以跟对方沟通 对方不同意 那就算了 到时候税务找您也没有大碍 税率1%还是可以开具 只是是4.1日前发生的业务 做了未开票收入 补开发票才可以
就是跟税务局说那几张是一季度补开的?
是的可以这样解释 如果税务不接受 那就说购买方不开具红字发票信息表 自己不好处理
老师,若果我上月报的是无票收入,这个月又开了专票。我怎么做账,无票收入好像是记在普票金额上的
做无票收入红字分录 然后再根据发票写蓝字分录
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!