你好 正常入账,年报时纳税调整

我们单位支付给个人的技术服务费用45万无法取得发票,要怎么做账呢
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
老师,公司有一笔11万的支出,是支付给对方的服务费,但是又无法取得发票,这个有该怎么做账呢
委托外部单位研究开发的费用,对方给开的技术服务发票是100万,我们支付了100万,会计记账怎么记?是按100万记入研发费用-加计扣除-委托外部研发费用吗?
准备高新技术企业认证,准备立项 1.比如支付的技术服务费60万多 后面我们取得发票 同时还需要准备哪些附件? 2.付了的专利申请费 如何入账 是资本化还是费用化 费用化好说 资本化的话无形资产入账价值如何确定?
老师,税务局里的财务报表报送(年报),是填2025年12月份的财务报表数据吗
老师,问一下,平常我要存一些表格,或者是文件的,有没有免费的那种App可以用啊
老师好,建筑公司存在跨区域项目,2月份预交了税款1万,因为所属期选错了,申请退税了,2月份把税款转到A账户上,3月份税款又退到了公户上,我又把税款转到了A账户上交的税,我现在该怎么做分录呢
我们签订了一份配电工程合同,施工方包工包料,合同约定材料费开13%,施工费开3%。均为专票,这个是否有问题?
老师,我想咨询一下,如果公司2套账,外账未分配利润太大。怎么办?
年底盈余公积需要做吗?怎么做分录。
施工费是可以开3个点的专票吗?
0申报企业做年终汇算清缴,还需要工商年报吗
单选题 10. 甲公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,该公司各期末存货账面成本与可变现净值为:2023年末成本800万元,可变现净值750万元;2024年末成本730万元,可变现净值700万元。其中2023年末结存的存货在2024年出售一半。不考虑其他因素,则该公司2024年存货跌价准备对当期损益的影响金额为( )万元。 A.5 B.20 C.-20 D.-25
你好,小规模纳税人,做跨境电商的,需要申请出口免税,需要什么资料?报关单吗?还需要什么没
要写个说明之类的吗?怎么写
你好 是的 可以的,但是不能税前扣除