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老师你好,我们是一家餐饮业,月初给采购备用金5400,后来她买的材料回来一红一万多了,也是做借原材料10080贷其他应收-采购人10080吗?

2022-05-17 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-17 13:07

您好 是的 这样账务处理正确的

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快账用户2fh2 追问 2022-05-17 13:13

那我们的其他应收不是变成负数了吗

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齐红老师 解答 2022-05-17 13:13

对啊 您还要支付款项给个人啊

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快账用户2fh2 追问 2022-05-17 14:03

怎么做账务处理呢这样?

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齐红老师 解答 2022-05-17 14:05

借:其他应收款 贷:银行存款 付款的时候这样写分录就好了

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您好 是的 这样账务处理正确的
2022-05-17
同学,首先你购入了原材料以后,你肯定会发出,发出以后月末的余额和你盘存的是否一致?
2022-05-13
那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。
2024-12-06
同学你好 对的 做其他业务收入就可以
2023-04-26
你好;   是的。 支付 借其他应收款 -某员工贷银行存款 ;   报销  :借 管理费用等   贷其他应收款-某员工   
2022-03-10
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