你好; 你们 意思是业务 实际只有2000 的 金额 。 你多开了吗

您好老师,我方12月份收到一份采购发票,但12月份未抵扣,现在对方在1月份开了红字销项发票给我们,同时又开了正确的发票给我们,红字发票和正确发票都是在1月份开的,那相当于对方没有给我开票对吗?那我这边相当于缺少进项是吗?
老师,我们2月份的时候给客户开了一张3千的发票,对方只给我转了2千,剩下的1千没法从公户给我们转了,且对方已认证抵扣,那我这边可以开红字发票吗?红字发票是全部红冲还是只需要开那1千块的?
我们开了销项票给对方,现在客户有部分退货,这个月开的发票,如果客户那边进行了抵扣勾选,只是没有最后确认,我们这个还可以红冲发票吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师,您好,我开出了一张一万元的专用发票给客户,里面有五千万的产品要退货,对方发票未抵扣已做账,那我这边可以开销售方冲红整张发票,开一张负的一万元,再开一张正的五千元给对方吗
直播运营公司是个体工商户好还是小规模公司好
老师您好!我公司从其他公司买了一台强夯机。该设备,对方公司按10年计提折旧,对方公司已提8年,给我来开13%的专票,售价40万元(含税)。我现在应该按几年计提折旧?
老师:以前的老师转股过来期初挂了应收账款1500万应付账款1100万,应付职工薪酬200万,应付暂估480万,应交税费是负数。固定资产105万,已经计提折旧48万,未处理的57万,低值易耗品2022年的未摊销1.6万这些该怎么办呢?都是期初数据不好查询了
老师 咨询一下,我们这有个员工5月份被裁员了,发了4月份工资,还发5月份工资,但是个税申报5月所属期的,是在6月初扣款的,数据采用的4月份工资,现在5月要继续把该员工5月工资也提前发了,测试个税的时候累计收入额有误,导致个税多扣了一分钱,今天个税提交的,发现比上月测试的个税少一份钱,这个要怎么处理啊?工资已经全发了
老师,我们公司人员出差一般都要填什么单子,新开的公司,流程还不规范
租房一年1万,房东是个人代开需要承担多少税
请问一下,发票和资金都是同一个人公司,现在合同上也是这个公司,只是公章很难盖,现在用这个公司的工程部的章子签合同,合同上是某某公司工程部,这样行不
老师,25年累计亏损90万,截止26年2季度盈利12万,那么,2季度所得税预缴,可以弥补以前年度亏损吧
老师,今年建的账套,我把以前的收入和固定资产计提管理费用折旧费,我都计到了今年,没关系吧?
老师,想问一下我们公司有商务人员出差中购买免税店礼品招待客户,免税店只能开个人抬头;这样我们要有哪些附件资料才可以正常限额内抵扣所得税;这种情况还用视同销售确认收入成本吗?还是直接入招待费
也不是多开了,是她们内部搞错了,实际就是3千的业务,但是现在由于她们自己原因,另外1千无法从公账打给我们了。
你好; 那你去红冲的话; 对方愿意吗 ? 如果不愿意 你 肯定普票直接去红冲 1000元即可
她那边愿意这样处理,也就是说我们让她们开具1千块的红字信息表,我这边开具相应的红字发票就行了是吧?她们那边会把这1千块以另外的方式补给我们。
你好; 愿意的话; 就去红冲即可。 是的 1000元。 看你地方允许专票部分红冲不哈了 ; 因为有的地方不让部分红冲专票的
是专票啊 不是专票怎么认证抵扣啊 专票红冲不了?
你好 ; 我的意思是 有的地方不让专票 部分红冲金额 ; 你们地方允许; 开红字信息表 1000元 去红冲发票 开1000就行了; 不然就得 3000全部红冲了在去开2000发票
好的 知道了 谢谢
不客气的; 帮到你就好