你好,首先汇算清缴前没有取得发票的话就必须要调增,其次如果你们后面在汇算清缴后能取得发票,可以做到22年的成本费用

老师,我想咨询一个技术性的问题:就是去年暂估了一大笔成本,现在找票不全,就会导致所得税要交很多,领导又不愿意交,这种情况如何处理为好呢?公司有想法让内部其他公司开票
老师 由于没有成本票 因此代账公司做了暂估入库 但是我们清楚公司是没有进项票的 也找不回来那么多票 年初就挂起90几万了 年末又挂了5万 现在总共就是97万了 2023年过去的话 估计期末还得暂估 只会越来越多 像这种情况如何处理呢 截图里面 代账公司说的查到了的话他们会有方法处理 我想问老师 这个具体的处理方式是什么呢 或者说借口是啥 麻烦老师告知一下 谢谢
老师,这边代账公司,一家小规模是管理咨询公司,没有什么成本票,然后前会计去年暂估了一笔28万的应付账款,和一笔九万多的管理费用,因为客户只想交增值税,不想交企业所得税,所以就这样做了。但是我现在要汇算清缴,他上年的四个季度全部是零申报,我汇算清缴怎么弄?还可以零申报吗?
老师,我们是高压线设计行业,老板能拿到工程含设计的活,我们目前没有资质也不敢工程,只做设计,所以就找了A公司运作项目,也就是挂靠,设计部分用A公司和我们公司签合同,我们给A公司干工程部分他们需要给我们居间费。这块老板也想签到合同里,这样就导致利润过大,问了老师加我们自己考虑,想着设计就是设计,居间费这块我们另外成立一个咨询公司,开“工程居间费:发票内容可开具 “工程居间服务费”发票给A公司,把利润分散开。但是问题又来了,咨询公司也没有成本,直接交税吗?分散利润的好处在哪呢?
就是还有老师,就是我们这边儿一般发生费用或成本的话,嗯,80%多都是有发票吧。还有,但是有时候组织会议会就是邀请一些个人来主持啊,表演什么的。嗯,这种的话,金额挺大,还没有发票,但是都是领导的关系嘛。嗯,刚开始领导就说把钱先付给他,嗯,他们也没有发票,就打个收条儿拉倒了。 因为之前我没没在这个单位嘛,现在就是来了有两个多月。然后就是最近七一吧,也是有这种情况发生,就是让同事联系,就是这个个人就让他找一些发票。还又说,哎呀,那个发票我就不找了,你们自己想办法吧,因为这种金额挺大的,就是有啥好办法吗?你除了所得税调增的话,其他。这种问题应该怎么处理呢?
营业利润1000 ,营业外收入100.营业外支出200,税审后给出了 利润总额900,然后调增100,所得额1000, 现在发现还有滞纳金100营业外支出没有给税务老师。自己 在汇算清缴的时候在税务老师的基础上+100营业外支出减200 利润总额800,调增了200.,怎么所得税额还是1000呢
个税要计提吗,到后面和实际的对不上怎么办
请教问下, 公司贷款用于业务经营, 其中支付给 第三方的 担保费, 能做进项抵扣吗?
老师您好,请问现在进项发票抵扣有时效性吗
外贸企业提交退税金额225元,这个退税金额需要调整成本金额吗
有报小规模纳税人各种税种的模板吗
请问老师,建筑公司支付的挖机租赁费是计入“工程施工—合同成本—机械租赁费”还是“机械作业”?
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗
公司买的车辆,这月刚好满4年整,现在想买新车,4s店说旧车卖给个人的话,公司只需要按5%征收增值税,是这样的吗 老师
发票全额开100,因使用优惠卷实付金额97眼员工按什么金额为报销合理
现在按真实来交的话要交很多,公司不愿意,有没得合理的方式规避一下
没有,之前暂估就是在用合理的方法先暂时减少税费,但是你们一直到汇算清缴都还无法取得对应发票就只能先交了