你好,要是你显示已经认证了,只能对方开信息表了
我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
你好我想问下我这里开红字信息表显示原票已认证但是对方说税号是错的他们根本认证不了,但是我这里显示已认证就开不了红字票,现在要怎么处理?
客户开了张红字发票给我,然后给了我红字发票信息表,我开了后系统显示此张发票已经认证,但是他给我的红字表上面显示未抵扣,现在根本开不了,对方说认证的是退税的不是抵扣的,这是什么意思
在产品计入哪个科目下
老师私车公用个人缴纳哪些税
工会经费按什么比例收了
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同,工资我们一笔打给劳务派遣公司,劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬,这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
利润300万以内企业所得税是按照5%超300万按照25%是吗?
快区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗?
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
对方没认证然后开信息表会多交税或者什么的吗?
对方没有认证,他们开不了信息表的
那现在是他们那边没有认证,但是我这边显示已认证,那就是两边都开不了?那要怎么处理?
你把你系统已经认证信息给他看看,让他们试着开一下
这样开会对他们产生什么多余费用么?因为现在那边不愿操作就是说没认证过
他们要是能开证明他们就是进项抵扣了,然后他们要做进项转出
好的谢谢
不客气,祝您学习愉快!