企业应收账款规模大小与生产经营规模和信用政策有直接联系
甲公司系增值税一般纳税人,所得税税率为25%,按净利润的法定盈余公积。20×9年4月甲公司销售给乙企业一批产品,价款为58000元 (含应向购货方收取的增值税额),乙企业于5月份收到所购物资并验收入库。按合同规定乙企业应于收到所购物资后一个月内付款。由于乙企业财务状况不佳,到20×9年12月31日仍未付款。甲公司于20×9年12月31日编制209年度报表时,已为该项应收账款提取坏账准备2900元(假定坏账准备提取比例5%)。该项应收账款已列入20×9年12月31日的资产负债表的“应收账款”项目内。甲公司于2×10年2月2日收到乙企业通知,乙企业已进行破产算,无力偿还所欠部分货款,预计甲公司可收回应收乙企业账款的20%甲公司在,接到乙企业通知后,应调整20×9年度财务报表的相关项目,下列有关调整项以及调整金额的说法正确的有() 需要写会计分录,不会写,在线求等
关于应收账款,分析说法错误的是a稳健型的企业,超过五年的应收账款应全额计提坏账准备b要比较应收账款和营业收入的关系c,企业应收账款规模大小与生产经营规模和信用政策有直接联系d如果一个结应收账款中,关联方应收账款的金额增长异常或所占比例如果一个结应收账款中,关联方应收账款的金额增长异常或所占比例过大,应视为企业利用关联方交易进行利润调节的信号
甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。采用备抵法核算坏账损失。12月1日,甲企业“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目货方余额为25万元,企业通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲企业发生如下经济业务,请作出相关的会计分录,(1)12月5日,向乙企业销商品一批商品目表标明的格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙企业前欠货款500万元,存入银行。(4)12月21日,收到以前年度已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)12月31日,1假设年末应收账款余额为977万元,计提坏账准备。
甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2019年12月1日,甲企业“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,企业通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲企业发生如下相关业务:(1)12月5日,向乙企业赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙企业的销货款500万元,存入银行。(4)12月21日,收到2019年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)12月30日,向丙企业销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元。甲企业为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。假定现金折扣不考虑增值税。要求:(1)编制甲企业上述业务的会计分录。(2)计算甲企业本期应计提的坏账准备并编制会计分录。
22.A公司是一个商业企业。由于目前的收账政策过于严厉,不利于扩大销售,且收账费用较高,该公司正在研究修改现行的收款政策。现有甲方案为备选方案,有关数据如下:现行政策中信用政策为N/45,年销售额(万元)2400,收账费用(万元)40,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2.5%。甲方案信用政策为N/60,年销售额为2600万元,收账费用为20万元,所有账户的平均收账期为90天,所有账户的坏账损失率为2.5%。已知A公司的变动成本率为80%,应收账款投资要求的最低报酬率为15%。坏账损失率是指预计年度坏账损失占销售额的百分比。假设不考虑所得税的影响。要求:通过计算分析回答,应否改变现行的收账政率
印花税是按期申报的,我现在在报2季度的印花税应税凭证书立日期是写什么时候呢,应税凭证数量是合同数量还是发票数量呢
长期待摊费用问题,公司已经开始营业了,那这个长期待摊费用应该是如何平均下来?
老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录
请问老师,无票收入做凭证时摘要写什么呢
签约协议在哪啊?刚好像只签了一门课程的。完蛋,现在要怎么做才好
老师,待抵扣的进项税金,在资产负债表中,填在哪一项
老师,民宿购买,浴缸,面盆,马桶,要入普定资产还是,管理费用
本月开出含税收入销项发票38507,税额4430.01,上期留底进项税额29615.11 怎么做分录
劳务公司的零时工也要申报个税嘛
您好老师,我们劳务公司,去年的工资有的是在1月份发的,然后申报个税也申到1月份了,然后那个报表工资是12月份计提的,这样的话有没有税务风险呢