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去年5月份付款的金税盘免费做管理费用处理,未递减增值税,今年怎么调整和申报

2022-05-19 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 14:24

你好,请应交税费应交增值税减免税额贷利润分配未分配利润,你要填写表四,还要填写减免税申报表,还要填写主表。

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快账用户7325 追问 2022-05-19 14:25

你好,我是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2022-05-19 14:27

你好同学,对你小规模纳税人也是这样填写的。

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齐红老师 解答 2022-05-19 14:27

小规模纳税人不要填表4哈。

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快账用户7325 追问 2022-05-19 14:39

去年没抵,今年抵可以的是吧

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齐红老师 解答 2022-05-19 14:41

你好同学,可以的哈,这个是可以的。

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你好,请应交税费应交增值税减免税额贷利润分配未分配利润,你要填写表四,还要填写减免税申报表,还要填写主表。
2022-05-19
你好;     之前是含税金额 入账管理费用 ;现在做 :借进项税 贷以前年度损益调整-管理费用;  借   以前年度损益调整-管理费用贷利润分配-未分配利润    
2022-04-15
同学,你好,具体做抵减是什么时候发生什么时候做分录的,
2022-04-01
你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。你参考一下这个https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
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