咨询
Q

老师我现在发现2021年12月申报表上错误,把借,应交增值税-减免税款720,贷管理费用-税控盘720。写成贷,营业外收入720。这影响本年利润吗,怎么调整,写分录

2023-04-14 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 08:57

你好,这个没关系的,不用调。

头像
快账用户4330 追问 2023-04-14 08:58

老师!不影响本年利润吗

头像
快账用户4330 追问 2023-04-14 09:02

老师!管理费用没减少720与营业外收入增加720,是不是本年利润不变

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 09:04

你好,是的,最终是没变的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个没关系的,不用调。
2023-04-14
同学你好 是什么企业会计准则
2022-07-12
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
你好,营业外收入平了就是对的这个
2026-01-09
你好,正在回复题目
2026-01-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×