你好 是的,留抵退税不影响加计抵减金额的计算。以后有收入,可以继续抵扣增值税销项税。

我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
增值税进项税额大于销项税额不需要缴纳增值税,附表四有享受加计抵减,这个月填上后没带到主表,在期末余额那里有这个加计抵减数字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵减了
1.增值税留抵的税额以及加计抵减的余额能否做退钱的处理。 2.加计抵减的余额做所得税申报的时候是否是可以填在申报主表的第七行:减:免税收入、减计收入、加计扣除
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
留抵退税后,纳税申报表中,加计抵减额申报表上余额没有变化,这样是不是就不用调减对应的加计递减额了,以后有收入,可以继续抵扣增值税销项税么?
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老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
收到,谢谢
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