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9.甲公司为增值税小规模纳税人,2018年10月销售自产葡萄酒,取得含增值税销售额150174元。己知增值税征收率为3%;葡萄酒消费税税率为10%。计算甲公司当月该笔业务应缴纳消费税税额的下列算式中,正确的是()。A.150174×(1-10%)×10%=13515.66(元)B.150174+(1-10%)×10%=16686(元)C.150174+(1+3%)×10%=14580(元)D.150174×10%=15017.4(元)

2022-05-21 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-21 14:30

你好,计算甲公司当月该笔业务应缴纳消费税税额的下列算式中,正确的是: C.150174/(1%2B3%)×10%=14580

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你好,计算甲公司当月该笔业务应缴纳消费税税额的下列算式中,正确的是: C.150174/(1%2B3%)×10%=14580
2022-05-21
你好 如果都是不含税金额的话 增值税=120*0.13%2B300*200*0.13=7815.6 消费税=120*0.1%2B210*0.1=33
2023-06-12
你好 甲葡萄酒生产企业本年1月的增值税销项税额=120万*13%%2B300*200*13% 应纳消费税=120万*10%%2B300*210*10%
2023-04-17
你好, 国家规定的要交消费税的消费品用于抵偿债务,交换,或者投资入股都是按照最高价格来视同销售缴纳消费税的,所以应该选C
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你好,学员,稍等一下,有点复杂,老师计算完发你
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