借原材料50000/1.13 应交税费、增值税进项税额50000/1.13*0.13 贷应付账款50000 借应付账款8万 贷银行存款8万 借原材料30000/1.13 应交税费增值税、进行税额 贷应付账款
老师,12月份购买试剂,同时收到发票金额5万,1月份领导支出凭单上付款8万,还有3万的试剂和发票没有收到,12月收到5万发票,1月付款8万,后期收到3万发票的分录分别怎么写?多谢
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元。 但是呢,我在5月份就已经收到全额发票了。 最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份,而且收票也在不同月份。
老师,23年1月份填了5万服务费支出凭单,含22年11月收到B公司开来1万服务费发票,12月收到A公司2万服务费发票,23年2月支付的C公司2万服务费未开票,上年的1万,2万发票已经按管理费入账,23年会计分录怎么写?多谢
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
老师,下午好,请问我这边一家社团,23年8月和12月收到A打款5万元和15万,没有开发票,但是当时直接都做收入;社团是24年1月才做税务登记,1月份才开发票,这个1月份要怎么处理?
请问口碑班今年有10天10夜押题密训和押题卷吗
资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润。 请问老师,未分配利润期末数,是资产负债表里的。期初数和净利润本年累计是利润表里的,这样理解对吗?然后那个分配的利润会在利润表体现吗?
老板有一个食品加工厂和3个门店,生产的食品放到门店零售,也对外批发,我应该怎么做账
你填写的申报数据中存在以下风险疑点,请您自查核实。风险疑点详情如下: 风险等级 风险指标 风险扫描提示 填写信息 低 常 营业成本环比变动异 是否准确填写。 “营业成本”较上期变动超过500%,变动幅度大,遇到提交企业所得税季度这个问题怎么操作,企业实际情况
你好,老师,公司用小企业会计准则,5月份申报所得税汇算清缴,调增了未冲销的暂估商品,多交所得税了,这笔做分录借:暂估应付账款,贷:库存商品,借:库存商品,贷:利润分配-未分配利润,现在申报季度所得税资产负债表里面未分配利润期末数减去年初数不等于利润表净利润,这个怎么调整过来
老师您好!制造费用中只有租金,水电费和折旧,没有计提工资,是不是不对的,谢谢!
老师报是先报财务报表啊,还是先报季度企业所得税曹报表啊
我公司是文化传媒公司,租赁服装拍照的。蒙娜丽莎给我们开的摄影服务缴纳印花税吗
你好,老师,缴纳的经营所得税可以做账到费用吗?
老师,小规模增值税的申报表与一般纳税人增值税的申报表的区别是不是抬头上就写着呢
小规模纳税人,试剂是用于研发项目的,上面分录不太明白
12月申请高薪企业
你好,那就是研发支出科目啊
能麻烦您把分录重写下吗?多谢
借原材料50000 贷应付账款50000 借应付账款8万 贷银行存款8万 借原材料30000 贷应付账款30000 领用时 借研发支出80000 贷原材料80000