借原材料50000/1.13 应交税费、增值税进项税额50000/1.13*0.13 贷应付账款50000 借应付账款8万 贷银行存款8万 借原材料30000/1.13 应交税费增值税、进行税额 贷应付账款

老师,12月份购买试剂,同时收到发票金额5万,1月份领导支出凭单上付款8万,还有3万的试剂和发票没有收到,12月收到5万发票,1月付款8万,后期收到3万发票的分录分别怎么写?多谢
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元。 但是呢,我在5月份就已经收到全额发票了。 最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份,而且收票也在不同月份。
老师,23年1月份填了5万服务费支出凭单,含22年11月收到B公司开来1万服务费发票,12月收到A公司2万服务费发票,23年2月支付的C公司2万服务费未开票,上年的1万,2万发票已经按管理费入账,23年会计分录怎么写?多谢
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
老师,下午好,请问我这边一家社团,23年8月和12月收到A打款5万元和15万,没有开发票,但是当时直接都做收入;社团是24年1月才做税务登记,1月份才开发票,这个1月份要怎么处理?
小规模纳税人,试剂是用于研发项目的,上面分录不太明白
12月申请高薪企业
你好,那就是研发支出科目啊
能麻烦您把分录重写下吗?多谢
借原材料50000 贷应付账款50000 借应付账款8万 贷银行存款8万 借原材料30000 贷应付账款30000 领用时 借研发支出80000 贷原材料80000