你好,做账按300元做的呢,不能按324,要四流一致
员工报销,发票金额是324 ,实际报销是300.从公账转300.做账按发票金额324做,可以吗 应该怎么做会计凭证
报销金额500,发票600,打款了500给业务,实际做账怎么做?这样是可以的吗?
老师好,我们用公户给员工报销,也开了我们公司抬头的发票,但是发票金额500,只给员工报销了300,那我做账的时候是按照实际保险金额记账还是发票金额记账呢?
报销的时候没有发票,找替票代替,替票金额比较大,做账的时候按替票金额做,还是按实际报销金额做?如果按替票金额报的话,一般多转的钱怎么处理?
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢
金蝶旗舰版自制入库核算流程
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,小规模交税能用到应交税费-未交增值税吗
累计账面上有未交增值税余额,但是现在4月增值税申报表应交增值税为零,以哪个为准
老师,请问如果薪资15000元,然后公司帮个人承担个人部分一半的社保,个人部分是500元,请问税前工资是多少?请列公式和结果
收到钱做无票收入,后期补票分录应该怎么做呢?
公司打美金给老板香港个人账户,以后还款可以从境内还人民币吗?
个税更正申报去年11月的两个员工工资,他们工资更改为0,更正时是吧他们填0还是删掉
我公司2020年12月购买了300万家具入账,并在2021年一次性调减扣除(享受500万以下固定资产一次性扣除政策),以后每年调增,到现在还有一部分金额没有调增完,因为会计折旧还没有提够5年,现在公司要处置这批家具,那剩余的没调增的金额,怎么办?
固定资产空调在账上折扣完了 实际使用也不好用了 可以怎么处理掉?