您好!借管理费用—水费 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款。 收到发票,红字冲减计提的,然后按正确的再计入。

小企业会计准则,本月计提水费的分录是怎么的,次月月初银行代扣款的分录怎样的,第三个月才去开发票收到的是专用发票,发票到了又怎么入账,夸了三个月的发票,又有进项税,怎么能都显示挂在上呢
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
12月的费用,当时发票没开进来,做了预提, 发票是23年1月2月才开进来 账上怎么处理 1.发票补在12月的预提分录后面吗?2.还是直接做在1月 2月 那借方会计科目用哪一个 小企业会计准则
上个月银行已收款,发票也已开具,会计分录为:借银行存款,贷:主营业务收入,应交税费。次月发现发票开错了,开了一张负数,然后又开了一张蓝字发票,金额都是一样的,那么次月会计分录如何做?
如果是次月收到发票也要冲计提吗
你好!是的。也要冲减