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老师好,我们公司账上2019年年末增值税结转未交增值税科目有余额2.5万元,这是不是意味着我下申报2019年12月的增值税的时候需要缴纳2.5万元的增值税?

2022-05-24 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-24 15:39

 你好;      这个是 借方还是贷方有余额 ;如果是贷方有余额说明你应交未交的税额; 是的  

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快账用户9767 追问 2022-05-24 15:41

老师,是在贷方的,但是我去看了2019年12月份的增值税申报表,应交增值税是0,12月份并没有交钱,这个是什么意思啊

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:46

 你好;   那就是没有缴纳   ; 你  之后缴纳即可 ;   你 是不是 小规模要减免 ;    

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快账用户9767 追问 2022-05-24 15:47

我们是一般纳税人。老师,如果未交余额在借方的话,是不是就不需要做处理

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:49

 你好 ; 借方是的。 表示留底了或者是多缴纳了。 以后抵减即可   

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快账用户9767 追问 2022-05-24 15:52

我们公司2020年有留抵的。如果2020年年初留抵是3万,销项是20万,进项是10万,已交税金是5万,请问2020年年末增值税结转分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:57

 你好 ;      结转增值税会计分录:1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额);2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)    借    应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-未交增值税 ;   缴纳 :借   应交税费-未交增值税 ;贷银行存款    

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 你好;      这个是 借方还是贷方有余额 ;如果是贷方有余额说明你应交未交的税额; 是的  
2022-05-24
你好。您好,留底的税额后面自动抵扣。
2022-02-16
您好,各自独立申报增值税,分公司需要重分类调整
2022-01-07
同学你好,收到退回留抵增值税时,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,再做分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税,就把这个余额处理了。
2022-09-10
同学你好,是的,1月申报后就交完了。
2023-01-24
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