您好 中途建账,5月份开始,先只录入银行存款,银行存款是和4月底银行账单余额一样

老师,您好,有一笔错帐怎么更改,3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款,结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
老师,平时做账都是根据银行回单做账,分录这样写:借 银行存款,贷 应收账款,借 应付账款,贷 银行存款。月底怎么确认收入和结转成本呢?
银行存款日记账余额为80000元,银行对账单上的余额为82425元,未达账项有:(1)企业于6月30日存入从其他单位收到的转账支票一张计8000元,银行尚未入账;(2)企业于6月30日开出的转账支票6000元,现金支票500元,持票人尚未到银行办理转账和取款手续,银行尚未入账。(3)委托银行代收的外埠存款4000元,银行已经收到入账,但收款通知尚未到达企业。(4)银行受运输机构委托代收运费,已经从企业存款中付出150元,但企业尚未接到转账付款通知。(5)银行计算企业的存款利息75元,已经记入企业存款户,但企业尚未入账。要求1:编制“银行存款余额调节表”2:企业实际能够动用的银行存款余额为()元3:出纳是否可以根据银行存款余额调节表调整企业银行存款账面记录()4:银行存款余额调节表和银行对账单作为会计档案可以保存()年
请问老师,银行存款月中可以为负数,因为可能入账时,先入的付款,后入的收款,就会出现负数,但是截止月底,银行存款应该是借方余额,如果到月底银行存款是贷方余额,那就是有问题的,是吗?或者可以说是当月的收款入在了次月,导致当月银行存款是贷方余额,老师帮忙分析一下
了银行存款日记账与总账的余额,抽查了大额银行存款支出的原始凭证,并获取了资产负债表日的所有银行存款户的对账单,经对各银行存款户与对账单核对,除工行下沙经济开发区支行(账号:398087668799293)的对账单与银行存款户存在未达账项外,其余各存款账单均一致。2018年12月31日,银行存款账户余额为387380元,其中工行下沙经济开发区支行银行存款日记账账面余额是150380元,银行对账单中银行存款余额是147000元。经查对发现以下几笔未达账项:(1)12月29日,委托银行收款(A公司)12500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。企业于次年1月2日入账。(2)12月31日,企业开出一张现金支票4000元,企业已减少存款,银行尚未入账银行已于次年1月1日账。(3)12月31日,银行已代付企业电话费2500元,银行已入账,企业尚未收到付款通知。企业已于次年1月3日入账。(4)12月31日,企业收到B公司货款转账支票一张,计17380元,企业已收款入账,银行尚未人账,银行于次年1月2日人账。【问题】根据上述业务资料,完成银行存款余额调节表的填制.
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
5月流水有支付4月的业务单子,那我录入是只录入5月份的单子还是5月份发生的都要录入呢
你说的是写会计凭证么?
对,写会计凭证,另外我们有个行业的系统,系统是新启用业务录入的都是5月份的单子,我该怎么做呢
有支付4月份的单据也要写分录 只要是五月份发生的都要入账
好的,录入的期初银行存款,我就写银行对账单美金和人民币最后的余额,对吧
单位有美金账户余额?
对,收付款是美金+人民币
那要把外币换位为人民币录入
可以录入两个币种吗?如果换为人民币录入,折算是按照最后一天的汇率来折算是吗老师
要换算为人民币录入哈 折算是按照4月最后一个工作日的汇率来折算
好的谢谢老师,再请问后面计算好各种资产损益类数据,再补进系统内期初数据就可以是吗?去除银行存款,银行存款已经录入了
是的 最终资产负债表要填平
好的明白了谢谢老师,5分好评
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快