您好,红字冲回错误分录,按正确金额重新入账

去年要缴纳的增值税,分录写错了。计入了免税收入。这个分录怎么更改?真实的增值税今年已经缴纳了,就是分录写错了。
去年的简易计税的增值税进项转出,并补缴了增值税,缴纳滞纳金,分录怎么写
22年四季度的增值税税局在23年4月才扣税还产生了滞纳金,这个分录要怎么做?计提的分录是在 22年做分录还是在23年?因为去年申报的增值税表也错了在今年4月去税局修改的。
去年的增值税计入硬件中抵扣了,今年有几笔被调出纳税增,这个我应该是通过纳税调增,还是未缴增值税科目?或者说,这个分录,我应该怎么写
老师好,小规模纳税人开了专票怎么写会计分录?是按3%计提增值税,缴纳把减免的2%计入营业外收入税收减免?具体分录怎么写?
老师你好,税负和税率有什么区别
老师好,车间的固定资产日常维修费到底应该计入管理费用还是制造费用呢?
老师好,本公司是做工程设计的。现老总有门路想做销售医疗床的项目,这种能不能在原营业执照上添加,直接做呀
老师,为什么这里税率是2%
没有认证抵扣的发票也需要先入账吗?还是说可以先不入账
老师,我想咨询您一个问题,商贸企业经营饮料和方便面食品,一般纳税人,让开陈列服务费专票,开的类目是现代服务陈列费可以开吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,讲那个重大影响的后续计量,什么成本法?权益法,都把我绕晕了,我都听懵了,听不懂了又,您能给我用大白话,通通吗?
砂石厂股东由A占60%B占40%,B是商混站的法人。砂石厂把砂石供给商混站,现在房产公司把房子抵给商混站,商混站把房子抵给砂石厂支付砂石款,房子卖给了C,但是目前走的账是买房子的C的人把款打给B,B把款支给商混站,商混站把款支付给了砂石厂。这样做是否可以有哪些风险?
老师,单位多年前投资给A公司200万,3年前我单位退股时转让协议写明20万股权转让,未注明转让价格,A公司亏损,我单位确认投资亏损时,A公司财务说最初200万入的实收资本,后来180万改为借款了,但我单位不知情,我们要确认200万投资亏损,税务认可这200万亏损,需要什么凭证,以后我单位盈利时可以用这200底面
郭老师,简易计税到哪里备案,需要备案吗
不用从以前年度损益调整吗?这个已经跨年了。
您好,损益类用以前年度损益调整
那去年的计入了营业外收入也没有关系吗?
您好,不是做调整吗?与以前错误分录无关,都调整
老师,我的意思是我把去年的增值税税额计入了营业外收入。这个不是涉及到损益类了吗?
您好,贷以前年度损益调整(红字)贷应交税费应交增值税
老师,我的会计科目里面没有以前年度损益调整这个科目。应该只能用未分配利润了吧。如果通过未分配利润的话那分录怎么做呢?
您好,贷未分配利润(红字)贷应交税费应交增值税
老师你这个怎么都在贷方呀……显示分录不平哦。
您好,分录是正确的
老师,不好意思,我输入错误。时间不早了老师早点休息。
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持