您好,红字冲回错误分录,按正确金额重新入账
老师,去年12月这个分录做错了,这个增值税和附加税今年1月已经缴了,这个怎么调账
老师,这个会计分录有错,不小心把主营业务收入和应交税费的金额弄错了,已经申报纳税了,免征增值税,我需要怎么改?
去年要缴纳的增值税,分录写错了。计入了免税收入。这个分录怎么更改?真实的增值税今年已经缴纳了,就是分录写错了。
去年的简易计税的增值税进项转出,并补缴了增值税,缴纳滞纳金,分录怎么写
22年四季度的增值税税局在23年4月才扣税还产生了滞纳金,这个分录要怎么做?计提的分录是在 22年做分录还是在23年?因为去年申报的增值税表也错了在今年4月去税局修改的。
老师,公司老板们有其他跟本公司无关的项目的一些费用开支,在本公司报销,会计说可以报销,只是不抵扣,这样可以吗?
老师,补交社保的数据在哪里查询啊?为什么在社保申报界面没看到数据
定金在资产负债表里记在哪里?银行存款里面要相应减除吗?
老师,公司老板们有其他跟本公司无关的项目的一些费用开支,在本公司报销,会计说可以报销,只是不抵扣,这样可以吗?
老师,请教下,公司账户注销,公章,财务章、法人章,发票章该怎么处理哈
怎么计提2024年的汇算清缴所得税 分录怎么写
例如,公司注册资金100万,实缴了100万,要转让50%股份,公司盈利10万,转让价=实缴50万+盈利10万*50%=55万;分红个税=10万*50%*20%;再交印花税;问题1:案例算不算是溢价转让,要交:净资产110*50%*20% ? 问题2:还要交转让收入55-原值50=5*20% ?
老师,公司购买的合家福预付款,这个卡存在个税风险吗?
食品干燥剂计入产品的成本吗?
老师你好,出口免税进项税额转出怎么转,不做退税
不用从以前年度损益调整吗?这个已经跨年了。
您好,损益类用以前年度损益调整
那去年的计入了营业外收入也没有关系吗?
您好,不是做调整吗?与以前错误分录无关,都调整
老师,我的意思是我把去年的增值税税额计入了营业外收入。这个不是涉及到损益类了吗?
您好,贷以前年度损益调整(红字)贷应交税费应交增值税
老师,我的会计科目里面没有以前年度损益调整这个科目。应该只能用未分配利润了吧。如果通过未分配利润的话那分录怎么做呢?
您好,贷未分配利润(红字)贷应交税费应交增值税
老师你这个怎么都在贷方呀……显示分录不平哦。
您好,分录是正确的
老师,不好意思,我输入错误。时间不早了老师早点休息。
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持