则该纳税人的销项税额为200%2B2.26/1.13)*13%

某企业为增值税一般纳税人,2019年6月该企业外购货物支付货款36万元,并收到对方开具的增值税专用发票;销售货物取得不含税消费额100万元,已知销售的货物适用13%的增值税税率,计算该企业六月份应纳税额
1.某商业企业为增值税一般纳税人,8月份外购150万元的货物,取得增值税专用发票。当月取得货物销售收入250万元;将成本为58万元的一批外购商品对外投资,同类货物市场售价为65万元;已知上述售价均为不含税售价,适用的增值税税率为13%。则该企业8月份应缴纳的增值税为多少元?
某增值税一般纳税人2019年8月份销售货物取得价款200万元(不含税),另外收取各种价外费用2.26万元。该纳税人销售货物适用13%的增值税税率。则该纳税人的销项税额为多少万元?
某企业为增值税一般纳税人2022年9月该企业外购。货物,并收到对方开具的增值税专用发票价款50万元已付款销售货物,取得不含税销售额100万元,已知销售及采购的货物适用13%的。增值税税率计算该企业9月份的销项税额,进项税额,增值税应纳税额。
只是一般纳税人202011年8月份销售货物,取得价款120万元不含税。另外收取包装费1.13万元,该纳税人销售货物适用13%的增值税税率,则该纳税人的销项税额为多少万元?
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请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
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