同学你好 对的 做固定资产清理

资产转为持有待售状态在账务处理时是不是就直接转入到固定资产清理科目挂着,折旧这些也转出来,等真的处置好了再做下一步账务处理
非货币资产交换不就是相当于先转让,再投资,或者再购买么? 税法是公允价值减原值算转让所得 会计入账先清理,清理完了成账面价值了,公允价值与账面价值的差计入资产处置损益,这不是差异么?比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产 贷:固定资产清理150 最后处理分录是借:固定资产清理50 贷:资产处置损益50 如果做后一步是50,这个清理都平不了啊,问题在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空给回复一下
老师您好!2022年账务做错了,出售的固定资产清理,沒有做固定资产减值准备,也没有结转到资产处置损益,造成账上亏损严重,折旧又多折了,上半年沒有出售有有盈利交了企业所得税,下半年开始出售固定资产,出售了300多万,直接做固定资清理,造成账面严重亏损,现汇算清汇怎么处理?急!急!急!
以前会计在做账时把去年处置的废品记账为,借:银行存款400,贷:固定资产清理400,这个账一直挂到现在。固定资产清理科目贷方一直有400余额。请问我是不是这个月把400元转入营业外收入,涉及跨年调账。
金蝶软件里,累计折旧的明细账里的期末余额比固定资产模块里固定资产折旧表里的累计折旧期末余额多了一个月的金额 现在固定资产要做报废处理,从固定资产模块里做固定资产减少,累计折旧余额转到固定资产清理之后,账套里累计折旧的明细账里就还有一个月的余额,这种情况怎么处理 试过手动做一张记账凭证把累计折旧明细账里的余额转到固定资产清理科目里去,但是不被允许,软件提示必须从固定资产模块进去去做固定资产的账务处理
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票