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老师,你好,我这边在做查账征收的企业所得税汇算清缴,不是不是所有非2021年的发票都需要纳税调增?

2022-05-26 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 14:06

 你好 ;        你之前21年的 部分成本费用; 你都正常在21年挂分录了吗 ?   

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快账用户9290 追问 2022-05-26 14:18

2021年之前的费用,我正常入账了的,改做费用的,成本的,我都正常做了,之前入了以前年度损益,后面有红冲了,入了当期的费用成本了

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:19

你好 ;   你这个要调整的; 是的   

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快账用户9290 追问 2022-05-26 14:20

我直接在汇算清缴的时候,调增对吧?

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:23

 你好; 是的。直接调增处理的;       你这个应该是21年多 做了费用是吗   

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快账用户9290 追问 2022-05-26 14:41

相当于多了费用成本,我把以前年度的2019年2020年的费用票入进去了呢

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齐红老师 解答 2022-05-26 14:48

 你好; 是的。  那就是多做了 要调增的  

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快账用户9290 追问 2022-05-26 15:00

我直接在5000表里的的跨期费用调增吧?

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齐红老师 解答 2022-05-26 15:04

 你好; 是的。  进去 里面调整处理下   

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 你好 ;        你之前21年的 部分成本费用; 你都正常在21年挂分录了吗 ?   
2022-05-26
借:以前年度损益调整   贷:应交税费-应交所得税  借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-04-27
您好 请问无票成本款项是否已经支付
2022-05-05
同学您好,一般可以正常入账,没票需纳税调整 一般是调纳税申报表,无需账务处理
2022-04-03
老师的回来发票就是调减。
2023-04-28
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